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比如说我固定销售10万 进了专票6万 普票一万 这就是我实际对应销项的进项 然后我额外进货2万专票,奔月如果按照实际抵扣 增值税税负会很高 我可以就是把六万+两万在本月抵扣吧

2022-10-26 17:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-26 17:53

同学你好,可以这样操作的。

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快账用户9326 追问 2022-10-26 17:56

那结转的时候就按照转普票的库存 按税负结转就可以把 没必要纠结普票这部分不能抵扣增值税的问题 汇总记账 把控好税负就可以

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齐红老师 解答 2022-10-26 17:57

同学你好,对的,你理解正确。

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同学你好,可以这样操作的。
2022-10-26
同学,您好,你有进项,怎么还会缴销项,你没有认证全,对吗
2020-08-07
你好,本月要先交税的,下个月的下月认证了才能抵扣。
2021-01-22
您好 不对的 您勾选了100万 就要100万都做到进项税额科目 不然账上的进项金额跟申报表的不一致
2023-02-20
同学你好 实操中可以先不抵扣 不计入成本,等到抵扣的时候再入账
2021-03-20
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