同学你好 1、借:临时设施21000 贷: 原材料21000
老师你好,收到一笔援助款项,借:银行存款1000,贷:应收账款1000,没开发票的情况,扣除律所的管理费10,然后支付给员工,怎么做分录呢
初会报名,学历层次填的中专就填不了编号,为什么啊
销售A产品400件,售价100元一件,增值税为13%,另以现金代垫运费800元,货款及运费均未收到
您好,发票上写的是租赁服务,对公转账写成租赁房屋,影响大不大
本应预付房租但是没有预付怎么做账
老师,请问公司名下没有车,但是公司又需要用到车,可以用法人的车吗,然后签订租赁合同,代开发票。代开发票是用法人名义开给公司吗?法人名下有公司,个人名义开不了啊
就是乙方开了个发票给到甲方,但是甲方没有给乙方对公大款,那该发票会冲红,那这个之前开的发票还能用吗?
2023年银行存款业务收入,2024年开票,2024年怎么入帐
老师你好,本人是个退休人员,现返聘工资月收入10588元,要交多少个税!谢谢!
承兑付款显示背书转让清分失败怎么办
2借:材料成本差异 210 贷:临时设施 210
3、借:临时设施 3906 贷:应付职工薪酬 2400 银行存款 1506
4、摊销 借:工程施工 414 贷:临时设施-摊销 414
5、清理结转 借:临时设施清理 828 临时设施摊销 12*414 贷:临时设施 5796 借:原材料2800 贷:银行存款1500 临时设施清理1300
6结转损益 借:临时设施清理 1300-828 贷:营业外收入1600-828
6结转损益 借:临时设施清理 1300-828 贷:营业外收入1300-828
老师 可以发一下计算过程嘛 还是有些不懂
414=5796/14,同学还有那一问不明白
就是数值是怎么求出来的
好的,同学,我把过程写上,稍等
同学你好 1、领用原材料 借:临时设施21000 贷: 原材料21000
2分摊材料成本差异21000*(-0.01)=210 借:材料成本差异 210 贷:临时设施 210
3、支付工资、费用 借:临时设施 3906 贷:应付职工薪酬 2400 银行存款 1506
4、摊销,临时设施(21000-210+3906)=24696,每月摊销=24696/14=1764 借:工程施工 1764 贷:临时设施-摊销 1764
5、清理结转 借:临时设施清理 3528 临时设施摊销 12*1764 贷:临时设施 24696 借:原材料2800 贷:银行存款1500 临时设施清理1300
6结转损益 借:营业外支出1258 贷:临时设施清理3558- 1300=1258
6结转损益 借:营业外支出2228 贷:临时设施清理3528- 1300=2228
同学,你好,有疑问接着问
老师 答案跟你第一次发我的不太一样啊
哪个是对的
是的,第一次写的有些不对
哈哈,改过来了,这次可以了