正规的,签订了合同就应该缴纳印花税的。
印花税是哪方缴纳的,缴纳的依据是什么
老师你好,关于印花税缴纳。有两个问题请教老师。 ①印花税的纳税依据是合同价,意思是不管实付金额是多少吗? 因为各种原因,可能是质量不过关,或者有违规罚款,导致最终的结算金额低于合同价的。请问应该按什么金额纳税? ②按合同分笔缴纳印花税的,是要按合同总价一次缴全,还是可以按实付金额分笔缴纳?
实收资本按照多少比例缴纳印花税,如果实收资本100万,缴纳多少钱印花税
老师,现在购销合同印花税是以什么合同为依据缴纳印花税呀
印花税多少钱是不需要缴纳的
12月份没有计提企业所得税,1月份申报并缴纳了,账务怎么处理?税务那边还用处理吗?
你好, 退出帐号怎么办, 怎么登录, 激活密码和手机号怎么找
老师好,请问我在2021年,给公司开的税票,不知道公司咋的未入帐,2025年,我找公司付款的时候,公司又要我开税票,以2021年的税票金额重新开成,2025年的税票,老师你说咋办是好呢?
民办非托儿所转让后托儿所对公账户在原法人名下,原法人有没有权利注销
老师,请问我在2021年开的税票,公司忘记注帐,2025年,找公司付款的时候,公司说要我开税票,以2021年的税票从新开成,2025年的税票,你说咋办呢
稽查查补前三年的收入,已经交了滞纳金和罚款。那么收入,是计入查补税款申报当月(或当季)的销售额吗
ABC事务所注册会计师沈济、简政对甲股份公司2023年度的会计报表进行审计,确定的会计报表层次的重要性水平为80万。审计工作结束日为2024年3月20日,并于3月27日递交了审计报告,管理层于3月25日签署已审计的财务报表,经审计发现该公司存在以下事项:(1)该公司投资10000万元与其他企业搞联营,占联营企业投资的30%(有重大影响),当年联营企业盈利500万元,公司对此未作账务处理。(2)该公司全年消耗材料1000万元,共结转材料成本差异(借差)80万元,全部计入产品成本,经查,当年材料消耗中有100万元的计划成本用于新厂房建设。(假定当年产品80%完工并全部出售,该公司为增值税一般纳税人,税率13%)。(3)2024年2月10日,原来财务状况一直较好的A公司突然宣布破产,致使甲公司发生于2023年11月份的对A公司的600万应收账款无法收回。注册会计师提请公司增加备抵坏账数额,但甲公司拒绝调整。(4)该公司2023年度审计后的净利润为-1000万元,2023年12月31日流动负债为29600万元,资产总额为28400万元。经实施必要的审计程序认为该公司2023年度会计报表所依据
老师好,我想问一下自产或委托加工的货物用于集体福利的行为,是用于同一会计主体,无需确认收入,那为什么发放时要贷:主营业务收入?
在牧原HR助手申诉工资在哪取消
请问企业房屋租赁合同减免代码
按照你的合同金额乘以印花税税率。
按次申报是什么意思
你好,按次申报就是当月发生,在当月申报,没有的就不要管了。
按季度申报是什么意思就是当月的不申报,一季度申报吗
你好,按季度申报的,就是季度结束的次月15号之前上报。有节假日的顺延。
就像第三季度的在十月份申报一样。
意思是说 可以不当月就是按次申报,可以在季度末申报也可以是 吗
你好,你看你的税种认定,税种认定里面按季度申报的,就得按季度申报,如果没有这个税种认定的,就是按次
我还以为付款的那方不要缴纳印花税呢 增加一个合同就去税务局新增还挺麻烦的,说还有罚款 不知道这个罚款怎么定的
你好,收款付款双方应该都缴纳的。
增加一个合同是什么意思?你不用去税务局备案的,自己申报不就可以了。
我有一个建筑合同,电子税务局里面就没有建筑合同
你好,工程合同有这个的。
税(费)种认定信息里面没有,只有租赁合同还有产权转移书据
你好,那就按次申报的。
怎么知道以前有没有申报印花税
电子税务局我要查询税费申报及缴纳,里面有历史申报查询及打印。
税(费)种认定信息里面没有,只有租赁合同还有产权转移书据我们目前没有这两个这两个是按季度申报的,那我们就按次申报是建筑合同、测绘合同是吗
你好,其他的你有发生就按次申报,没的有的就不用管啦,只要没有给你认定的,你有发生就申报。