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老师问一下,在记账凭证中,应收与预付账款如何做冲销?

2022-10-24 15:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-24 15:34

你好 是同一个企业的吗 

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快账用户6227 追问 2022-10-24 15:34

是的,同一企业

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快账用户6227 追问 2022-10-24 15:39

老师,我应该要怎么处理呢

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齐红老师 解答 2022-10-24 15:42

你好 借应收,贷预付 留 一个科目就行  

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快账用户6227 追问 2022-10-24 15:44

是重新录一张调整凭证,借应收,贷预付哈。

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快账用户6227 追问 2022-10-24 15:45

老师,再问一下,收对收,付对付,做调整的时候应该是应收对预收,应付对预付吧?

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齐红老师 解答 2022-10-24 15:55

你好 同一个企业只留 一个 往来可以也可以 也可以冲的  

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快账用户6227 追问 2022-10-24 15:56

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2022-10-24 15:59

 你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!

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快账用户6227 追问 2022-10-24 16:00

好的,感谢

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快账用户6227 追问 2022-10-24 16:01

我刚在快账里面增加了一个会计科目,导致之前的付账科目全部变更了,应该怎么撤销呢

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齐红老师 解答 2022-10-24 16:07

你好 你原来余额录入就行 不用改的  

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齐红老师 解答 2022-10-24 16:07

建完账再写分录调整 

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