你好; 1. 不对的; 正常要按业务分别来做凭证的; 2. 你这个完工了am ; 看是否没有支付出去款所以要走往来的
在职每月工资5000,由于工作自由有弹性,空闲之余在其它地方做了临时工,一个月工资3500左右,但临时工这个工资要扣除20%的税,说是每年都可以申报,这个20%的税还能申报回来么?
公司2月开始给我交社保,那我暂停灵活就业医保暂停时间选什么时候?
收到2月的房租与以后月份有区别吗
老师企业不能开电费的科目,我开成本那我备注电费的话会不会发票有问题呢?这个有影响吗?
老师,请教一下,当月的一员工在甲公司缴纳社保,在乙公司领取基本工资。而申报个税时,在甲公司按个人缴纳部分社保部分,进行申报;乙公司按工资申报可以吗?
税务报道后,做一般纳税人是次月,请问做外贸免退税备案当月可以申请吗
老师最新的专项附加扣除分别是多少有表吗
请教个问题,个税的专项附加扣除录错数据报送成功,现在要删除怎么操作,我自己就删除不了
老师,汇算清激时税会差异后调增或调减,调表不调账是什么意思?如果汇算清缴补缴了所得税,则应缴的所得税增加了,未分配利润就减少了,这些财务数据相比汇算清缴前都有变动了,到底何为调表不调账?
请问一下哪位老师,公司购买灯具已付款,票未收到怎么做账务处理呀?
这个185000就是当时完工了支付的,那怎么挂往来呢?不是应该跟之前的30万一样挂在建工程吗?而且她这个各种凭证在里面,看的我都晕
老师,我看了她是这样的,所以185000走了往来,然后确实还有15000没有付的,所以她这样做也对是吗?那这样20万我就不用再结转了?
你好; 去看看 你们是否有银行支付的证明 ;如果支付了。 就要走 银行存款去 ; 不能挂往来的; 估计对方前任在乱做账的
老师,我看了他是这样的,他先是借资产50万,贷在建工程 30万,其他应付款20 万 然后现在银行付款了,就借:其他应付款185000 贷: 其他应付款 185000 这样可以吗?那她这样,这其他应付款20万我不用结账了吧?固定资产50万她都直接做了啊?
你好1; 这个要看你们是不是挂的两个明细的往来; 是否有人垫付了款; 来对冲哦
老师,啥意思啊?应该没有人垫付款啊?那个其他应付就是那个公司名称的,就是应该要付给这个公司的,她建了个其他应付款的往来的,不懂她为什么这么搞,那她这20万的往来,我还要结转资产吗?我看他都一下子姐资产50万了,应该不用结转了吧?就是后期我们再付15000的话,就直接去冲其他应付款就行了
你好; 你走 其他应付款 要么就是借款 ; 正常与公司之间的货物或者服务业务 走应付账款科目; 不是走其他应付款 ;这个 要么就是 前任简直是乱做账的
是啊,老师那她这样做了,那我后面接着怎么搞呢?她就是做了这两个凭证了
你好; 先去整理下他的分录。 看是否需要红冲了在去按正确分录来做; 只能调整分录了