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老师,早上好!出口退税免抵税额和留抵税额不理解,是什么意思啊?

2022-10-23 10:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-23 10:06

你好 免抵退是国家给你的优惠政策,你们有进项的话,税务局会给你们退的 留抵税额是你们还没有抵扣的进项,比如这个月,你们销项80万,进项100万,那么就会有20万的抵扣

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快账用户5338 追问 2022-10-23 11:07

老师,你看这里。圈⭕ 2应纳税额如果为-4的话,说明有留抵税额了吧,⭕ 4怎么说留抵税额=0

老师,你看这里。圈⭕ 2应纳税额如果为-4的话,说明有留抵税额了吧,⭕ 4怎么说留抵税额=0
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齐红老师 解答 2022-10-23 11:10

你这个不能退的呢

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快账用户5338 追问 2022-10-23 11:17

感觉难懂的

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快账用户5338 追问 2022-10-23 11:18

老师这题帮我看看,红框里3.8是不是错了,不知道怎么来的3.8。

老师这题帮我看看,红框里3.8是不是错了,不知道怎么来的3.8。
老师这题帮我看看,红框里3.8是不是错了,不知道怎么来的3.8。
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齐红老师 解答 2022-10-23 11:25

是的,这个题目是比较难的

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你好 免抵退是国家给你的优惠政策,你们有进项的话,税务局会给你们退的 留抵税额是你们还没有抵扣的进项,比如这个月,你们销项80万,进项100万,那么就会有20万的抵扣
2022-10-23
同学你好,免抵税额就是出口应退税额抵顶内销税额的部分,这部分是不退税的。从另一个角度考虑,假如这部分退税,那么内销那部分就要交税。这样此部分不退,内销相应的部分也不交,就两相抵了。
2021-06-03
同学你好 是哪个专业术语
2021-06-22
一、首先我们需要知道“免抵退”税政策,免表示出口销售业务免交销项税;抵,就是在存在国内国外销售时,对于国外出口销售业务,需要退税的,需要先抵销国内销售需要交的税后,再退税;退,就是出口业务采购的进项税,在抵顶国内销售需要交的税后,还有多的留抵税额再进行退税处理。 二、在出口退税时,需要进行判断。 1、如果是期末留抵税额是0时,表示出口退税的进项税应退税额抵减国内销售后,形成应交税费——未交增值税科目的贷方余额,表示需要交税,不涉及到出口退税; 2、当应交税费——未交增值税形成借方余额时,表示留抵税额,此时需要计算出口退税的金额;就会再分析具体的退税原因。 在企业计算出当期应纳税额小于0时,才会涉及出口退税。在这个时候,内销的应纳税已经全部被出口应退税额冲抵掉了,而出口应退税还存在没有被抵完的金额。当期应纳税额出现负数时,需要进一步追究造成负数的原因。需要计算“免抵退”税总限度,并将负数的绝对值与限度进行比对,哪个小,就用哪个数作为退税数。因为计算的负数应纳税额到底是因为出口货物的进项税额(理论应退税额)引起的,还是因为当月突击采购,使得全部进项增加引起的,所以在此要比较。 ①当期期末留抵税额≤当期免抵退税额时 当期应退税额=当期期末留抵税额 当期免抵税额=当期免抵退税额-当期应退税额 这证明应纳税额的负数(当期期末留抵税额)是因为出口货物的进项(理论应退税额)引起的,也就是这部分是出口货物的进项(理论应退税额)没有被抵完的,直接退这个数额就可以了。 ②当期期末留抵税额>当期免抵退税额时 当期应退税额=当期免抵退税额 当期免抵税额=0 真正期末留抵税额=当期期末留抵税额-当期免抵退税额 期末留抵税额是留待下期抵扣应纳增值税税额的。 这证明应纳税额的负数(当期期末留抵税额)不全是因为出口货物的进项(理论应退税额)引起的,而是因为当月突击采购,使得进项数额较大,所以内销业务可以抵扣的进项税额都没有被抵完,那么出口货物的进项(理论应退税额)就没有发生抵这个过程,所以在此直接退出口货物的进项(理论应退税额),剩余的就是内销业务没有被抵完的进项,那么留待下期抵扣。
2020-11-30
您好 (一)符合条件的制造业等行业企业,可以自2022年4月纳税申报期起向主管税务机关申请退还增量留抵税额。 (二)符合条件的制造业等行业中型企业,可以自2022年7月纳税申报期起向主管税务机关申请一次性退还存量留抵税额;符合条件的制造业等行业大型企业,可以自2022年10月纳税申报期起向主管税务机关申请一次性退还存量留抵税额。 现在退的是增量留抵退税
2022-04-24
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