同学你好 有合同按照合同金额

我很纠结这个印花税怎么申报的,我们公司从7月份系统跳出来申报印花税,是按月申报的税款名称是道路货物运输合同按照运费总额贴花,我7月份开了票,我没有申报印花税,8月份我也想零申报,能不能等9月份申报税的时候把7月8月9月份的印花税一起申报
你好!老师,公司9月开张,之前没有申报过印花税,现在申报按年还是按次,下面有个受理信息需要填写吗?
老师,印花税我们是每月都申报,现在申报12月的多了个1-12月的年度印花税申报,这怎么填写?还需要再交一次印花税吗
运输公司印花税申报中,即使没有按时签订运输合同,或是己签订了长期合同,申报凭证数量是按开出的发票多少张填写吗?
老师您好 现在申报印花税,应税凭证数量可以写开了多少张发票吗 ,还有那个应纳税凭证书立日期怎么填写呀
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了,能考过吗?
没有合同的
进销多要申报印花税的吗?
同学你好 那就按照购销的价税合计
收到发票的要不要申报印花税
同学你好 也要申报的 只要是印花税税目就要申报
进货收到的发票也要交印花税,购销多要交。
同学你好 对的 购销都要交的
购的按照发票上的不含税填写吗?是所有开进来的增值税发票填写吗?
这个有合同按照合同金额 没有合同按照发票价税合计
是不是所有认证发票不含税的天禧
啥意思 天禧?什么意思
是不是所有认证发票按不含税的填写
这个都是价税合计
是不是认证发票多少,比如进项发票含税金额是300000,就填写30万交印花税
对的 是这样计算的
为什么销是填写不含税金额交印花税,购的填写含税金额印花税
销售也是价税合计的