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某家用电器商埸为增值税一般纳税人,2021年8月份发生以下购销业务:(1)本月零售上月购进的空调400台(进价3500/台),每台售价4500元,向某学校捐赠10台。销售本月购进的冰柜20台(进价2800元/台),每台售价3500元,商家为促销实行买一冰柜送一小家电,赠送小家电价值100元/台。(2)以旧换新销售冰箱80台,旧冰箱收购价200元/台,新冰箱出售实际收取款1800元/台。换入的旧冰箱经修理加漆后当月全部售出,每台300元。5年前还本销售方式售出1000台彩电,本月为还本期,还本额200元/台。(3)7月底,有10台售出的空调因质量问题顾客要求退回,商埸收回退给了厂家,收到厂家开具的红字专用发票上注明的退货款及税金共计40600元。,,我想问在计算进项的时候本月购进20台冰柜为什么不算进项啊

2022-10-21 10:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-21 10:42

亲您好,按照您的描述,如果购入冰柜时能取得增值税专用发票,是可以做为进项税抵扣的

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齐红老师 解答 2022-10-21 10:42

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