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甲公司为增值税一般纳税人,本年3月购入一幢办公楼,取得的增值税专用发票注明价款10000000元、增值税额900000元。另外,甲公司应交契税300000元,以上款项通过银行转账方式支付。甲公司将该办公楼作为固定资产核算。甲公司取得的增值税专用发票本年3月符合抵扣规定。要求:对甲公司相关业务进行账务处理。

2022-10-11 15:33
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-11 15:41

借:固定资产1030万       应交税费-增值税-进项90 贷:银行存款1120

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借:固定资产 10000000%2B300000 应交税费-应交增值税-进项税额 900000 贷:银行存款 应交税费-应交契税 300000 借:应交税费-应交契税 300000 贷:银行存款
2023-06-16
借固定资产1030万, 应交税费,应交增值税进项90万, 贷银行存款
2023-06-16
借:固定资产1030万       应交税费-增值税-进项90 贷:银行存款1120
2022-10-11
您好 借:固定资产10000000%2B300000=10300000 借:应交税费-应交增值税-进项税额900000 贷:银行存款10300000%2B900000=11200000
2023-06-18
你好,(1)分录借:固定资产1000                            应交税费-应交增值税-进项税90            贷;银行存款1090 (2)借:固定资产200        原材料 100 应交税费-应交增值税-进项税39 贷:实收资本260    资本公积79
2022-11-07
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