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老师,请问下我们之前没有开发票的时候为了控制利润,做了一笔 借:销售费用 贷:其他应收款 预提费用 现在发票回来了, 如何把其他应收款—预提费用冲掉啊? 可以做一笔红字负数,然后正常做费用吗? 还是做 借:其他应收款—预提费用(发票金额) 税额 怎么冲掉啊?

2022-10-10 15:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-10 15:34

可以做一笔红字负数,然后正常做费用

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可以做一笔红字负数,然后正常做费用
2022-10-10
你好实际发生的不用冲回, 没发票正常做账是可以的 , 不过没有发票不能所得税前扣除 ,年度汇算清缴时调整应纳税所得额交企业所得税 ! 最晚汇算清缴前回来发票就可以企业所得税前扣除。
2019-12-30
您好 借:管理费用 -640.78 借:预提费用-高新服务费 640.78
2023-09-21
你好 正常情况下,是 借:其他应付款 贷:银行存款 但是根据你的描述,银行没有钱,那么只能继续挂在账上了。 一直等到银行有钱,或者是公司注销,才可以把这个账消掉的
2020-12-14
您好,是的,您的处理非常正确
2020-12-10
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