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提前开,我也不知道,听以前会计说是合同方要求,可能是那边差成本票,现在款是回来,不知道帐怎么处理了,贷方还有200多万,去年收入又没有入,软件没入,财报入了收入,成本虚增了

提前开,我也不知道,听以前会计说是合同方要求,可能是那边差成本票,现在款是回来,不知道帐怎么处理了,贷方还有200多万,去年收入又没有入,软件没入,财报入了收入,成本虚增了
2022-09-29 16:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-29 16:09

你好,同学。 就是您提前开了成本票进来,是这意思吗

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快账用户5086 追问 2022-09-30 09:14

没有,成本去年的报表是虚增的,我们单位提前开了2022年一年的发票,凭证如上,贷方没有做收入,做的预收帐款过渡,今年怎么把预收200多万做平

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快账用户5086 追问 2022-09-30 09:15

去年年报的企业所得税成本虚增了200多万

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快账用户5086 追问 2022-09-30 10:14

提前开对方成本,我方的主营业务收入

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齐红老师 解答 2022-09-30 12:49

也就是说,你提前给你的客户开了发票,同时你让你的供应商也提前给你开了发票过来,能这样理解吗?那你现在就把预收账款转到主营业务收入?

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你好,同学。 就是您提前开了成本票进来,是这意思吗
2022-09-29
你好  个人的一些做法 供参考 1核对银行流水  确认好对公或是个卡等有有流水记录的账目 看哪些是已付款 已给票 哪些是已付款 没有给票 没有给的看下有没有内部凭证 比如入库单 或是服务协议等 2看有哪些挂账的 通过1核对不出来 可以找对方确认下  看是否有欠款 这个可以委婉一些 一般我会和老板说 让其帮助确认 这个吧 一般老板对欠款其实有个大概数 要不做不下去的 老板一般内心有自己一套账 虽然不一定百分百准 但是一般不让自己吃太多亏
2023-08-03
您好,有收入没有支出?工资汇算清缴前不支付需要纳税调增
2022-03-29
同学你好 1.可以的,但是需要发票收到的时候计入无形资产先挂研发支出就行了 2.计入研发支出才行 3.可以暂估 4.收到发票就可以转到无形资产5.可以的但是是暂估6.这个暂估的成本没事
2021-03-18
同学你好 1.借银行贷主营业务收入贷销项 2.填写在收入栏就行了,如果不确认收入就不填写这个申报表也不结转成本
2021-05-10
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