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一般纳税人增值税计算案例 某企业为增值税一般纳税人,13%税率,某月发生如下业务: 1、销售甲品给商场,开具专用发票,注明销售额80万元;另开具普通发票,取得销售运费收入5.8万元。 2、销售乙品,取得含税销售额23.2万元。 3、将试制的一批新产品用于本企业基建工程,成本20万元,成本利润率10%。该新产品无同类产品市场销售价格。 4、销售已用十年的小汽车(购入时未列进项),收取10万元。 5、购进货物取得增值税专用发票,注明价款60万元,适用13%税率,货物已验收入库;支付购货运费共计6万元,取得物流公司开具的增值税专用发票。 6、从农业生产者手中购进免税农产品一批,支付收购价30万元,农产品验收入库。 7、本月下旬将购进的农产品的20%用于本企业职工福利。 计算该企业当月应缴纳的增值税税额。 能不能详细解答

2022-09-29 11:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-09-29 11:09

业务1销项税80*0.13+5.8/1.09*0.09=10.88 业务2销项税是23.2/1.13*0.13=2.67

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齐红老师 解答 2022-09-29 11:10

业务3销项税额是20*1.1*0.13=2.86 业务4应交增值税10/1.03*0.02=0.19

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齐红老师 解答 2022-09-29 11:11

业务5可以抵扣进项60*0.13+6*0.09=8.34 业务6可以抵扣进项税额30*0.09=2.7 业务7进项税额转出2.7*0.2=0.54

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