你好,那你是不是有发票没有做进去。
收到部分货款,未来销项,这年底12月需要确认收入吗,怎么做会记分录,后期开票又怎么做会计分录
记账凭证放实质性底稿对应科目的后边嘛
工程建设公司,我购买的施工设备不能结转成本吗?
委托乙公司加工木箱一批,发出板材30立方米,单位成本500元这道题怎么做呀
您好,我们是用的老的财务报表,没有累计摊销科目,摊销无形资产时借管理费用贷无形资产了可以吗
您好,新版的资产负债表,无形资产下有无形资产累计摊销这个科目对吗?
您好,无形资产摊销,借记管理费用贷无形资产,在报税申报表上不会体现这个帐务上的细节吧?资产负债表上无形资产减少是对的,汇算表里1⃣️不体现累计摊销这个科目,我想表达的是税务上不会有风险吧
您好,实行的旧的会计制度,无形资产摊销,借记管理费用贷记无形资产也是可以的吧
上个季度利润是负数,这季度利润是整数,怎么计算,季度利润,是相加,还是相减
老师那24年要调增吗
你把发票挨个核对一下。
中间接的账 不好找 不找了 怎么平账 分录怎么写
差额放到营业外收支。
这是税额 为什么放到营业外呢
你好,那你放到其他的哪一个科目,它都有余额不是吗。
为什么有人说放到进项税额
然后放到进项税额里面,你看下你的进项税额对吗。
对应的库存不用转是吗
你好库存不用动的,这个不需要结转。
之前的账 没有结转进销项 直接转出未交增值税 所以进项和销项的余额都特别多 有影响吗 积累了很长时间了 正常应该如果进项接借有余额 仅仅是留底的税额就对了 是吗
余额多不要紧,只要是正确的就行。
现在可以结转,也可以不用结转,也可以年末的时候结转。
我把进项都结转了 销项还有2万多 是什么意思 都懵了
你好,你现在都有哪些科目有余额?
销项和待认证
借应交税费,应交增值税销项, 贷应交税费,应交增值税转出未交增值税, 借应交税费,应交增值税转出未交增值税贷应交税费未交增值税。你看一下你的未交增值税有余额吗?
未交增值税有余额 这是我结转了这个月的进销项 余额是下月要交的税 我刚才把之前所有的进项和销项结转了 一共做了2个分录 这是两件事 销项还有2万多余额 老师 我马上就要结束追问了 能要您一个私信吗 谢谢 我知道平台不能留私信 但我真的很需要
那你看下你有没有延期缴纳的税款?
马上结束了,没有关系,你再重新提问,我再接手就可以的,你艾特我就行。
怎么艾特
找郭老师 不就可以了