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对的是的,25栏自动出来的,这个一般都是上一个月的主表里面的应补税款,30栏不用填写,没有缴纳的不用填。 老师,提示说25栏应与30栏相等,那30栏也是填写25栏一样的数据吗@郭老师

2022-09-09 10:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-09 10:17

你好,只要你不是正常交税的,不用填写一样的金额。

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快账用户6936 追问 2022-09-09 10:22

这个申报不用交增值税,那30栏是填写0吗

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快账用户6936 追问 2022-09-09 10:22

老师我能把这个月认证的进项填写在31栏本期缴纳欠缴税额呢?

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快账用户6936 追问 2022-09-09 10:22

这个月申报不用交增值税,那30栏是填写0吗

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齐红老师 解答 2022-09-09 10:23

你上一个月的增值税缴纳了没?

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快账用户6936 追问 2022-09-09 10:24

6月的增值税没有缴纳,7月不需要交增值税

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齐红老师 解答 2022-09-09 10:25

你好,那就是填写零三十栏填写零就可以了。

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快账用户6936 追问 2022-09-09 10:26

现在申报8月份增值税,然后有认证进项

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快账用户6936 追问 2022-09-09 10:26

那老师我能把这个月认证的进项填写在31栏本期缴纳欠缴税额呢?

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齐红老师 解答 2022-09-09 10:27

不需要的,30不用你填。

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齐红老师 解答 2022-09-09 10:27

31蓝不需要你填写的。

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快账用户6936 追问 2022-09-09 10:28

那31栏谁填写呀

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齐红老师 解答 2022-09-09 10:30

你好,他是自动的,你不用填写的。

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快账用户6936 追问 2022-09-09 10:30

可以填数字呀老师

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齐红老师 解答 2022-09-09 10:31

这个不需要你填写 自动

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快账用户6936 追问 2022-09-09 10:31

纳税人以期末留抵税额抵减欠税的,应填写《增值税纳税申报表附列资料(二)》第21栏“上期留抵税额抵减欠税”和《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》第31栏“本期缴纳欠缴税”。 《增值税纳税申报表附列资料(二)》第21栏“上期留抵税额抵减欠税”填写本期经税务机关同意,使用上期留抵税额抵减欠税的数额。包括实际抵减的税额和滞纳金。 《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》第31栏“本期缴纳欠缴税额”填写“纳税人本期实际缴纳的增值税欠税额和留抵税额抵减的增值税欠税额,不包括缴纳入库的查补增值税额,也不包括实际抵减的滞纳金的金额。 老师你看这个,是不是一定要填21栏才可以填写31栏呀

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齐红老师 解答 2022-09-09 10:32

你好是的,必须填写21栏。

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快账用户6936 追问 2022-09-09 10:32

那我这个都有留抵了呢老师

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快账用户6936 追问 2022-09-09 10:33

12000的留抵算大不

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齐红老师 解答 2022-09-09 10:36

你现在不是没有交税啊,还没有到交税的时间,你到了交税的时间的时候,你需要缴纳的时候你再填写。

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快账用户6936 追问 2022-09-09 10:37

老师的意思是可以留抵放那里是吗?我看了那个增值税延缓缴纳时间到23年1月份呢

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快账用户6936 追问 2022-09-09 10:38

那留底的税额,账务上怎么处理,就是怎么结转进项税额,需要结转到未交增值税那里吗

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齐红老师 解答 2022-09-09 10:40

对的是的,你的留底在哪个科目里面的。

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快账用户6936 追问 2022-09-09 10:45

一般留底放哪个科目呀,我没有认证的进项我放在待认证进项税里面,已经认证的进项还没有抵扣老师觉得放哪里比较好呀

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快账用户6936 追问 2022-09-09 10:46

老师可以写下这个结转进项的分录呢

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齐红老师 解答 2022-09-09 10:46

应交税费应交增值税转出未交增值税

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齐红老师 解答 2022-09-09 10:46

抵扣,借应交税费未交,增值税,贷应交税费应交增值税转出未交。

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齐红老师 解答 2022-09-09 10:47

借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 留抵发生额。

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