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老师,跨月冲红发票的分录怎么做?原记账分录是借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税-销项税额

2022-09-08 15:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-08 15:47

原来的分数不变,金额用负数。

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快账用户5059 追问 2022-09-08 15:49

那之前结转的库存,怎么写摘要转回来?

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齐红老师 解答 2022-09-08 15:53

收到退回入库的商品。

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快账用户5059 追问 2022-09-08 15:56

分录是按照上月的成本金额 借:库存商品 贷:主营业务成本?

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齐红老师 解答 2022-09-08 15:59

做原来一样的分录金额用负数。

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快账用户5059 追问 2022-09-08 16:00

谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-09-08 16:06

 你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!

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原来的分数不变,金额用负数。
2022-09-08
您好,反过来就是了,借方和贷方
2022-08-30
是的,你的账务处理是对的
2021-05-15
你好,红冲的时候最好是做之前分录不变,金额是负数。
2022-07-08
你好,是的,是这样的 
2020-10-20
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