你好 这个在建账的时候,有数据的话是需要输入进去的 如果你数据不全,那么差额放到未分配利润里面

老师,我建账是7月份,启用在9月份,那我的期初数据是8月份的数据吗?
新建帐套,期初数据的上月期末余额为0,累计发生额有数字,还需要录在新帐套期初数据上嘛?还是不用?损益科目的累计发生额是要录在新帐套期初数据里的,是这样吗?
老师好,新建账套已经启用了,也有了数据在里面,不想清了数据反开账后再录入期初数据,再开账,可以将期初数据直接凭证录入吗?
老师您好,准备启用金蝶软件,录入初始数据,初始数据只有现金、银行存款 ;固定资产、长期待摊费用;还有未交增值税和附加税,准备从2022年1月份开始启用,录入这些数据后准备启用帐套,总是提示,初始数据不平衡,启用不了新帐套,不知道怎么弄
新建7月账套,6月份的数据看哪个录入期初
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了,能考过吗?
这个怎么录入啊 是因为现在是9月 我启用期间填的9月 所以默认没有期初数据?
如果有数据是在初始化里录入对吧
这个你可以看一下会计学堂的实操课程,建账的课程的