你好,可以的,可以享受。
这里的 8000✖️13%=1040,委托加工收回后直接出售 这个销项可以抵扣吗
保安公司差额纳税影响甲方抵扣吗
老师,现在残保金有免税政策吗?
捐赠支出和,非银行金融机构贷款利息能税前扣除吗
老师你好,我是会计学堂的学员,比如我们公司的甲方给我们拨付了一笔工程款,305万,但是只有300万是我们公司的工程款,并有甲方从代发专户代发工程款,剩余的5万元是甲方管理人员的工资和保洁、保安人员工资,这5万元的支出和我们公司的业务无关,我让甲方承担这5万块钱的增值税、附加税、企业所得税汇算清缴是需要调增的5%的税金,甲方的财务让我申报这些人都个税,下年做个人所得税汇算清缴,这样操作的话对我个人和公司有税务分险吗?
请问公司租车合同租金6000一个月合理吗?车加油的费用怎么填记账凭证
股东拿专利投资,已经过户了,需要去工商局和税局做什么备案吗?
老师,你好!我们是小规模企业,开的是三个点专票,今天预缴税款,它自动出来按1%的扣的,我没有改成三个点,那我是不是预缴错了?
老师,请问老板在外人面前说财务是我们财务说明什么
老师请问,工资表中的员工个税计算是通过电子税务局里个税查询得知的每个员工的个税扣多少吗
老师那些行业可以享受加计扣除呢!
现代服务、生活服务、电信、邮政服务。
那机械租赁是按应纳税额的10%还是15%加计扣除?如果我公司除了机械租赁,还有建筑服务,那我最后能不能享受加计扣除!
你属于现代服务的10% 建筑服务享受不了这个政策的。
那我计算增值税的时候只能把经营租赁对应的销项减进项后的余额填写加计扣除那张申报表吗?
你符合要求的情况下,你所有的进项只要允许抵扣的都填写到加计扣除里。
老师,是用机械租赁的销项减去所有的能抵扣的进项后的余额余额填到加计扣除里吗?
你好,当月的进项税额乘以10%,这个是加计扣除的金额。
不用区分是不是建筑服务对应的进项吗?这个不是很清楚,害怕金额填大了造成增值税少交
不需要的,只要允许抵扣的进项就可以加计扣除。
老师你好,比如我这个月机械租赁销项10万,对应的进项5万,建筑服务销项10,对应的进项3万,没有留底和其他,那我算加计扣除的时候是5+3=8*10%还是10+10-5-3=12*10%
候是5+3=8*10% 你好 按照这个来的。
老师这个加计扣除小规模公司可以享受吗?
不可以的,小规模没法抵扣增值税的。
明白了老师,就是我只要属于现代服务开了经营租赁的发票即使也开了建筑服务的发票,我的所有进项税额都可以享受10%的加计扣除!都可以抵减我的增值税应纳税额,对吗老师?老师还有一个问题,现在服务享受10%,生活服务15%,电信,邮政享受多少呢!
对的是的,都是10%的,只有一个生活服务15%。
好的,非常感谢你
不用客气,工作愉快。