你好,可以的,可以享受。
老师,你好,我想请问一下,一般纳税人的机械租赁公司,可以备案简易征收,开具3%的机械租赁专用发票吗?还是只能开具13%的机械租赁专用发票?是做机械租赁的,挖机,塔吊。
老板想把一家劳务公司改为租赁公司,增加租赁机械设备的经营范围。租赁公司是不是应该有固定资产才能开租赁发票啊?老板说他朋友买的机械设备租给我们。那是不是他朋友应该开租赁发票给我们才行,单单有机械租赁合同还不行?老师,我这样分析对吗?
老师我们有一个小规模工程机械租赁公司,但是没有设备,能不能和别人的机械签订合同挂在公司名下,那就是把别人的机械挂到我们公司,然后就可以开一些维修和加油类费用票,那机械所有人是不是要开机械租赁发票,还是机械费发票给我们,个人建筑服务机械费和机械租赁开具发票的税率不一样的
请问,机械租赁公司,一般纳税人,开出了经营租赁的发票,是不是可以享受加计抵减10%优惠政策
老师我司一般纳税人,经营范围有有机械租赁,请问对方要6个点的机械租赁发票,请问我司怎么开?税收分类编码是什么不能是建筑服务*机械租赁费吧?
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师那些行业可以享受加计扣除呢!
现代服务、生活服务、电信、邮政服务。
那机械租赁是按应纳税额的10%还是15%加计扣除?如果我公司除了机械租赁,还有建筑服务,那我最后能不能享受加计扣除!
你属于现代服务的10% 建筑服务享受不了这个政策的。
那我计算增值税的时候只能把经营租赁对应的销项减进项后的余额填写加计扣除那张申报表吗?
你符合要求的情况下,你所有的进项只要允许抵扣的都填写到加计扣除里。
老师,是用机械租赁的销项减去所有的能抵扣的进项后的余额余额填到加计扣除里吗?
你好,当月的进项税额乘以10%,这个是加计扣除的金额。
不用区分是不是建筑服务对应的进项吗?这个不是很清楚,害怕金额填大了造成增值税少交
不需要的,只要允许抵扣的进项就可以加计扣除。
老师你好,比如我这个月机械租赁销项10万,对应的进项5万,建筑服务销项10,对应的进项3万,没有留底和其他,那我算加计扣除的时候是5+3=8*10%还是10+10-5-3=12*10%
候是5+3=8*10% 你好 按照这个来的。
老师这个加计扣除小规模公司可以享受吗?
不可以的,小规模没法抵扣增值税的。
明白了老师,就是我只要属于现代服务开了经营租赁的发票即使也开了建筑服务的发票,我的所有进项税额都可以享受10%的加计扣除!都可以抵减我的增值税应纳税额,对吗老师?老师还有一个问题,现在服务享受10%,生活服务15%,电信,邮政享受多少呢!
对的是的,都是10%的,只有一个生活服务15%。
好的,非常感谢你
不用客气,工作愉快。