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1.甲公司为增值税一般纳税企业。2013年8月3日,购入一台需要安装的生产用机器设备,取得的增值税专用发票上注明的设备价款为3900万元,增值税进项税额为663万元,支付的运输费为37.50万元,款项已通过银行支付;安装设备时,领用本公司原材料一批,价值363万元,购进该批原材料时支付的增值税进项税额为61.71万元;领用本公司所生产的产品一批,成本为480万元,计税价格500万元,增值税率17%,消费税率10%,应付安装工人的职工薪酬为72万元;假定不考虑其它相关税费。2013年10月8日达到预定可使用状态,预计使用年限为10年净残值为2万元,采用双倍余额递减法计算年折旧额。

2022-09-05 13:03
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2022-09-05 13:08

1.甲公司为增值税一般纳税企业。2013年8月3日,购入一台需要安装的生产用机器设备,取得的增值税专用发票上注明的设备价款为3900万元,增值税进项税额为663万元,支付的运输费为37.50万元,款项已通过银行支付;安装设备时,领用本公司原材料一批,价值363万元,购进该批原材料时支付的增值税进项税额为61.71万元;领用本公司所生产的产品一批,成本为480万元,计税价格500万元,增值税率17%,消费税率10%,应付安装工人的职工薪酬为72万元;假定不考虑其它相关税费。2013年10月8日达到预定可使用状态,预计使用年限为10年净残值为2万元,采用双倍余额递减法计算年折旧额。 借,在建工程3900+37.5 应交税费663 贷,银行存款,总金额 借,在建工程363+480+73+500×10% 贷,原材料363 库存商品480 应交税费50 应付职工薪酬73 借,固定资产 贷,在建工程 第一年,固定资产金额×2/10 第二年,(固定资产金额-第一年折旧)×2/10 第三年,(固定资资产金额-第一二年折旧)×2/10

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借,在建工程3900+37.5 应交税费663 贷,银行存款,总金额 借,在建工程363+480+73+500×10% 贷,原材料363 库存商品480 应交税费50 应付职工薪酬73
2022-09-05
1.甲公司为增值税一般纳税企业。2013年8月3日,购入一台需要安装的生产用机器设备,取得的增值税专用发票上注明的设备价款为3900万元,增值税进项税额为663万元,支付的运输费为37.50万元,款项已通过银行支付;安装设备时,领用本公司原材料一批,价值363万元,购进该批原材料时支付的增值税进项税额为61.71万元;领用本公司所生产的产品一批,成本为480万元,计税价格500万元,增值税率17%,消费税率10%,应付安装工人的职工薪酬为72万元;假定不考虑其它相关税费。2013年10月8日达到预定可使用状态,预计使用年限为10年净残值为2万元,采用双倍余额递减法计算年折旧额。 借,在建工程3900+37.5 应交税费663 贷,银行存款,总金额 借,在建工程363+480+73+500×10% 贷,原材料363 库存商品480 应交税费50 应付职工薪酬73 借,固定资产 贷,在建工程 第一年,固定资产金额×2/10 第二年,(固定资产金额-第一年折旧)×2/10 第三年,(固定资资产金额-第一二年折旧)×2/10
2022-09-05
你好,同学。正在为你解答。
2021-08-22
同学你好 1、借:在建工程3900 应交税费-应交增值税(进项税额)663 贷:银行存款3900%2B663 2、借:在建工程37.5 贷:银行存款37.5 3、借:在建工程363%2B480%2B72 贷:原材料363 库存商品480 应付职工薪酬72 4、借:固定资产3900%2B37.5%2B363%2B480%2B72=4852.5 贷:在建工程3900%2B37.5%2B363%2B480%2B72=4852.5 5、2013年折旧额=4852.5*2/10/12*2=161.75 借:制造费用等161.75 贷:累计折旧161.75
2022-10-28
您好 请问运费支付了3750万元?
2022-09-05
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