你好,对的,是的,需要的。
个体是一般纳税人吗,发票额度是按月还是按季度
计提增值税借:主营业务收入-综合类-4566贷应交增值税销项4566增值税的科目余额在借方4566怎样冲掉这部分
老师已知销项税额,税负率1.2,怎么算进项?
计提增值税借:主营业务收入-综合类-4566贷应交增值税销项4566他的余额在借方怎样把这部分借方余额冲掉
金蝶云系统里面的收料通知单怎么合并成一个采购入库单
收到供货商多开商品的发票,怎么会计分录,多开的发票,和直接用营业外收入冲是不是两种情况
公司向股东借款没有利率,但是借款协议要写利率应该怎么办?
老师,未按原值转让股权,亏损部分如何做帐务处理?
以上银行存款支付以上购买甲材料价税款合计二万二千六百元
兼职人员的工资做的营业外支出,什么时候调出来,汇算清缴的时候吗,账上需要什么时候调出
老师这样摊销的话需要怎么做分录呢
借预付账款贷银行存款 按月借,管理费用贷预付
老师房租的费用已经在各个季度结算过了只是在8月延迟收到了发票,只需要按月借,管理费用贷预付就可以么
好,结算过的,你是怎么做的?之前已经做了借管理费用贷银行存款的吗?
21年第一个季度是借预付账款贷银行存款,后面所有的都是按照借应付账款款,贷银行存款
你好,那一到九月份的只能借管理费用贷预付账款。
老师这样做的话我的应付账款会不会一直挂账不能冲销
不对的,借管理费用,贷预付账款,应付账款做这个。前后用的应付账款和预付账款怎么不一样?
之前是两个会计做的所以分录不一样,老师房租费是只能挂预付账款么
你好,不用的,之前挂了应付账款,预付账款,你现在冲就可以。
老师那我现在就按照之前是挂的什么科目就这样对应就进行按月冲销吧借管理费用,贷预付账款,应付账款做
对的,是的,是这么做的。