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老师您好,我们单位8月收到了21年3个季度的房租发票和22年前2个季度的房租发票都在本月入了账造成成本过高,在我们收到发票时需要进行摊销入账吗

2022-09-05 09:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-05 09:18

你好,对的,是的,需要的。

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快账用户4590 追问 2022-09-05 09:49

老师这样摊销的话需要怎么做分录呢

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齐红老师 解答 2022-09-05 09:52

借预付账款贷银行存款 按月借,管理费用贷预付

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快账用户4590 追问 2022-09-05 10:00

老师房租的费用已经在各个季度结算过了只是在8月延迟收到了发票,只需要按月借,管理费用贷预付就可以么

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齐红老师 解答 2022-09-05 10:01

好,结算过的,你是怎么做的?之前已经做了借管理费用贷银行存款的吗?

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快账用户4590 追问 2022-09-05 10:03

21年第一个季度是借预付账款贷银行存款,后面所有的都是按照借应付账款款,贷银行存款

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齐红老师 解答 2022-09-05 10:08

你好,那一到九月份的只能借管理费用贷预付账款。

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快账用户4590 追问 2022-09-05 10:11

老师这样做的话我的应付账款会不会一直挂账不能冲销

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齐红老师 解答 2022-09-05 10:15

不对的,借管理费用,贷预付账款,应付账款做这个。前后用的应付账款和预付账款怎么不一样?

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快账用户4590 追问 2022-09-05 10:17

之前是两个会计做的所以分录不一样,老师房租费是只能挂预付账款么

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齐红老师 解答 2022-09-05 10:18

你好,不用的,之前挂了应付账款,预付账款,你现在冲就可以。

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快账用户4590 追问 2022-09-05 10:20

老师那我现在就按照之前是挂的什么科目就这样对应就进行按月冲销吧借管理费用,贷预付账款,应付账款做

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齐红老师 解答 2022-09-05 10:23

对的,是的,是这么做的。

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