你好,请问你想问的问题具体是?
3月收的款申报未开票收入4月有开票这笔怎么做账和税务处理?
老师汇算清缴年报可以改几次
您好!我是小规模纳税人,24年四季度开了90万专票,并申报缴税。25年一季度冲红了90万专票,重新开具了115万普票。我应该怎么填写申报表?
我们收到客户的关税,我们需要帮忙给客户代扣代缴进口关税,怎么做分录
老师我申报完财务报表填汇算表营业外收入显示与财务报表数据0不一致是系统卡了吗
老师这里不是除以公司权益资本成本吗,怎么除以成本率呢
老师帮忙解答一下这题
小规模公司取得无形资产~品牌使用费发票,如何记账
老师,为什么要先汇算清缴再做第一季度的所得税申报。 这样有什么好处?
12月我做的分示是借:银行存款62407,贷预付账款62407,借预付账款62407,贷主营业务收入62404-2971.76,应交税金-未交增值税2971.76,借:应交税金-未交增值税2971.76贷其他业务收入2971.76,后面1月开了票要怎么冲减
编制甲公司取得与该固定资产相关的会计分录
你好 借:在建工程 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款 借:在建工程,贷:原材料 借:在建工程,贷:库存商品 借:在建工程,贷:应付职工薪酬 借:固定资产,贷:在建工程 借:工程物资 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款 借:在建工程,贷:工程物资 借:在建工程,贷:库存商品 借:在建工程,贷:原材料
还有这两个小问(5)10月12日,应付工程人员20000元,用银行存款支付其他费用8600元。(6)12月31日,该仓库达到预定可使用状态。编制甲公司取得与该固定资产相关的会计分录。
借:在建工程,贷:应付职工薪酬,银行存款 借:固定资产,贷:在建工程