本期发生额填100*15%同时本期调减额填10*15%元
老师您好,本企业是一般纳税人,上月期末留抵1200元,进项税24698.60*10%=2469.86元,那么上期填增值税纳税申报附列资料(税额抵减情况)表,加计本期发生额,如何填写?
老师,这是我单位11月份认证的进项票,我们享受10%的加计抵减,在申报表四里第6栏本期发生额填写金额多少啊?
老师 我们如果有进项税额转出,在增值税申报表附表四 里,应该填写本期调减那一栏还是在本期发生额里直接减掉?
老师,我们当期有10000元的进项税,里面包含100元的进项转出,申报增值税的时候加计抵减本期调减额是填100元还是10元?
老师,增值税申报时,一般项目加计抵减额计算本期发生额,是直接填进项金额,还是填写进项金额×10%后的金额
老师,我们是小规模纳税人,有些没有成本发票,汇算清缴的时候需要调增吗
老师我想问一下小规模公司也可以开通社保,给员工缴纳社保吧,这个开通需要什么手续
你好,我公司这个月开具了一张出口发票,开具了发现有一个商品的税收编码和进项发票税收编码大类一致,小类不一致,例如税收编码大类塑料制品一致,再分的小类不一致,这样的发票可以吗?会不会触犯税务预警?
老师,一个亲戚想注册公司,想让父亲当法人,他已经七十五岁了,可以么?
老师上个季度多交了49的所得税,这个季度需要交6722的所得税,可以更正申报吗?这个少交49吗
股东分红,公司代扣代缴个人所得税,这个需要计提吗?
老师问一下,小规模纳税人第一季度一点有利润,以前年度亏损,个人所得税怎么处理才能不交税,利润表上怎么填?利润表上没有以前年度亏损调整,在电子税务局里有以前年度亏损调整,但数学填不进,正常填下来就要交税了,请问怎么处理?
计提所得税费用怎么计提
上月采购发票有红冲的,但是季度计算印花税的时候忘记剪掉了红冲的这部分了,下个季度可以把红冲的发票剪掉再算所得税吗
季度财务报表发现过了申报期还能改吗