您好亲是的,你们开的进项发票作为成本能够减少企业所得税
老师,我们是挂靠了一个有资质的公司,我们提供的发票不合格,要是让对方自己提供进项票,我们要给他多少钱合适呢?总合同金额是1134000,他们开出的销项票是9个点,我们提供55的材料票,45的劳务票,增值税赋是2我们大约给他们多少钱比较合理,我们开过去30万的材料票了!怎么核算好
老师!我们挂靠了有资质的公司给甲方开票了,但是回款他拖延支付给我们领导,我们领导说让我们出具一个账户变更的说明,让甲方直接转给我们,给甲方开票的时候挂靠方都交过税了,最后的回款如果转到我们现在这个公司,还需要缴纳税吗?
老师,您好!我们是养老院康养中心机构的,小规模,我们买的固定资产,对方开的专票30万,这个我们用交税吗?是不是我们不用交,不关我们的事,他们开的销项他们交
我承包了一项工程,用的是甲方资质,说是用资质不收费,但是的让我们交企业所得税,进项票都是我们开的13%的增值票,他还我们按7个点收的企业所得税,这样合理吗老师
建筑盖小区,用的甲方资质开的进项票,这些进项票甲方可以用来抵税,所以开这些进项票甲方不受什么损失,相当于给他帮忙,我的理解对吗老师
请问企业临时找外单位人员帮忙干了四天活支付1200元,如何申报个税?需要注意什么呢?
公办幼儿园可以和员工签署私车公用协议,没有租金只报销油费吗?
行政单位员工去党校学习的培训费和差旅费能直接转账给个人吗?
行政单位支付给员工个人的差旅费能直接转账给个人吗??
生产企业 如果3月有出口收入,已经开具出口发票,申报了增值税, ①3月的免抵退税是否可以先不申报,等到时候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退税一起申报呢 ②还是说申报了当期的增值税,就一定要申报免抵退税 ③如果是那种超期申报的(超次年4月),是否可以跟正常申报的,一起申报退税
发现一张取得的切割机发票不是我公司的购买的,怎么处理
公司转让了,之前的账还有用吗?还是以后的账0申报
汇算清缴时,假如2024年的业务招待费需要调增10000,补交税10000*5%=500,小规模公司,小企业会计准则。能不能在4月份做账务处理,借:所得税费用 500 贷:应交税费-应交企业所得税 500,需要改资产负债表的年初数吗
老师,公司签订进项销项合同有啥作用呢?
老师,有增资协议模板吗?
谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您
好评是必须的老师,我在麻烦你下,甲方给我们拨的工程款,是我们自己的收入,如果报税这个工程款我们要报自己的税,甲方所报的所有税跟我们没关系,是吗老师,辛苦你了
不是的,因为你们是以甲方的名义开票的,所以报税也是在甲方报的,就你们自己这个公司来说不会申报你们收入的