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老师我们在供应商那里出了2套货,一套是对公直接转给供应商的2000一套是员工垫付的3000,但是供应商开票就开的5000一张发票,如果员工报销的话怎么写呢?是写3000还是5000呢?要怎么备注呢

2022-08-26 15:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-08-26 15:12

您好,按照3000元来报销的。

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快账用户5865 追问 2022-08-26 15:12

报销单就写3000就可以吗?

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齐红老师 解答 2022-08-26 15:13

对,因为实际代垫了也就是3000

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快账用户5865 追问 2022-08-26 15:13

那我账务怎么做呢?

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齐红老师 解答 2022-08-26 15:13

借库存商品5000 贷银行存款2000 贷其他应付款3000

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您好,按照3000元来报销的。
2022-08-26
借预付账款贷银行存款。 这个500是你们销售出去吗?
2021-09-30
你好,借:应付账款5000 贷:管理费用5000
2021-07-07
你好,按照实际消耗了其他材料就贷记原材料。
2022-01-25
你好这个操作有误,需要销售方开红字发票,你看我文件, 国税函[2006]1279号:纳税人销售货物并向购买方开具增值税专用发票后,由于购货方在一定时期内累计购买货物达到一定数量,或者由于市场价格下降等原因,销货方给予购货方相应的价格优惠或补偿等折扣、折让行为,销货方可按现行《增值税专用发票使用规定》的有关规定开具红字增值税专用发票。  你们这个买入用于哪里,之前你做啥分录?
2021-05-19
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