你好,你的应收账款出现了负数余额,你是提前收了人家的钱,你应该把这个应收账款贷方余额放到预收账款里面去。
2024年11月开具的蓝字发票,服务终止后未及时作废,2025年1月报税时开具了红字发票,暂未申报24年四季度报表,后续应该如何处理?
内账,支付给旅游公司下面酒店的某个员工年终奖五千,因为该酒店员工给公司协调了一些事情,过年以年终奖的形式发给他,要怎么做账
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内账,支付给公司以外的人年终奖计入什么科目明细?
12月份收到税务局退回2022年交的耕地占用税怎么入账?
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启动资金10万总收入10万总开支10万?亏多少?
员工在个税app里添加完专项附加扣除信息,公司给员工申报时,点专项附加信息采集里点下载更新,是不就能带出来呢?
你好老师,专项附加扣除24年度没填,在app里只看到选扣除年份啊,没有起止时间,现在要填附加扣除信息,现在25年度可以填2次吗?想24年汇算清缴能退税,同时25年度每月个税申报时可以扣除,需要怎么操作呢?
你好老师,想问下2024年度没有填专项附加扣除信息,现在2025年填扣除哪个年份啊,当年度是只能填一次是吗?如果选了25年度,24年的个税,在汇算清缴时可以退税吗?
要是改的话,还需要改什么呢?总不能是负数吧,是吧,别人发给我的,
你把他自己重分类就可以的,你这个是软件出来的吗?你把它放到预收账款里面。
是别人给的,在上海了,
没有那个软件
你好,你申报的时候自己修改一下吧。
我现在是利用这个数据,别人的,一个外头的记账,怎么吧资产什么的变成正数?
你好,你自己把这个报表修改一下,把这个负数放到预收账款里面,这里的应收账款就是零了,然后你的资产也不会出现负数了