您好 个人所得税是应该个人承担缴纳的啊
老师你好,我们产品质量问题,导致客户生产的产品也有质量问题,现在我司与对方公司协商,购买客户质量问题产品-废品,废品一次发货给我司,但对方要分4个月开发票给我司,我收到废品如何入库入帐。分录怎么做。
个体工商户年报问题, 因为个体户,基本上没进项发票,现在申报时却出现下面的提示应如何填原因,您填写的成本费用与系统测算的金额相差过大,如确认无误请在备 注栏说明原因,否则请仔细核对后正确填写,以免不诚信申报行为 被税务信息系统记录。
工会经费一部分交给税务局,还有一部分汇入工会账户,汇入工会账户的部分怎么做账
老师你好,从税务的角度来说,有合同,有发票,实际也是总公司外地的驻点办公地方,是否可以入账总公司?外地的驻点办公地方也有自已的注册公司和地址的
老师,我们是一家跨境电商公司,不开发票,也没有成本发票,只有员工工资和社保,这种情况下员工工资和社保能不能委托第三方为我们代发代缴,这样我们就没有实际经营业务了。然后零申报可行吗?
老师,去年12月做了无票销售分录未交税,今年2月补开专票并交税,今年2月份需冲红重做账吗?还是今年补开的发票放回去年12月呢?
小规模纳税人是不管开具的是否是应税项目 一个季度超过30万都要上税吗
分公司兼职人员,需要签订合同吗?签非全日制劳动合同还是劳务派遣合同? 不签合同不上社保合法吗,按劳务报酬申报工资可以吗?
老师好,公司现在补计提24年的业务员提成到24年,想做税前扣除,但是这笔提成个税没在24年申报,现在24年账上计提了这笔费用,然后25年发放再申报个税,这个可以吗?也可以24年税前扣除吧?或者怎么样操作才能24年税前扣除?
这个货物发出管理为什么对应的是存货的“存在”认定呢?货物发出了,应该是销售交易的“发生”认定了,存在认定是对应的高估,都发货了,为什么还是怕高估呢?
但是我实际工资没有那么多
那哪个公司给您多申报了工资
第一个公司,10万那个
那您找第一个公司帮您缴纳啊
他只缴纳他的10万多那个,别的他不管
那对方多申报了多少金额?
他只申报了他的,10万,其余两万多没有申报,他10万只交了一千九百多,还有两万多的税他叫我自己交,还需要两千多,
那您现在个人所得税申报系统里面工资薪金合计金额是多少? 如果对方没有申报进去 您可以不填写的啊
总工资是125196他只申报了他公司的工资105271,
那人家没有多申报 是正常申报的啊 您剩下的两万多是谁给您发放的?
第二个公司,每个月按5000发的
那您5000是您实际拿到的吗? 10万只交了一千九百多 这个一千九百多是您工资里面扣的 还是单位承担的
我没搞明白,10万多只交一千九百多,剩下两万,我都要交两千多
因为10万可以扣除6万后再交 后面不能再扣除了 您有没有专项附加扣除? 比如父母年满60周岁 孩子上学 租房 房屋贷款?
都没有,那个第二个公司可以退那个工资申报吗
请问是去年申报的吗
是的,2021年的,他退了我就不用交了
对方公司要去税务大厅更正申报 您要跟对方沟通 第二个公司为啥要申报 如果您确实领了公司 那对方申报是正常的