你是自己专门申请的留抵抵欠税嘛。还是说你这个有特殊情况呀,如果是留底抵欠税的话,不可以,你得按照实际欠缴的税款计算附加。
我11月份有一张进项票,11月12月都没有销项票,那这张进项票票勾选认证么,假如不勾选认证的话有没有期限
老师,请问企业所得税季度预缴纳税申报表营业收入和营业成本都没有,只有财务费用发生(手续费和利息收入),利润总额的数据该如何填写,可以直接修改为财务费用的金额吗
甲公司2023年度"管理费用"科目发生额合计数为500万元,其中"研发费用"明细科目发生额为150万元。则甲公司2023年度利润表中"管理费用"项目"本期金额"栏的列报金额为()万元答案:A.350B.500C.150D.650
给学校修剪树木的名义开发票需要缴税嘛?要交多少税
你好就是老板是某某协会的会长然后他说他以某某协会的名义给我打一笔钱在我的银行卡上然后让我通过微信转给他这样可以做吗这是犯法的吧
利润表季报中,税金及附加这栏小于城建税,原因是,去年年底收到了之前多交的城建税退税款,分录是借银行存款,贷:城建税,所以城建税大于税金及附加,报表无法申报,老师怎么调呢
我不小心把学有优教的帐号解绑了怎么追回啊没有号了
为什么利润表的投资收益比科目余额表的投资收益少,
补交个体户员工社保怎么写原始记账凭证
申报表填的是未开票收入账务怎么能一致
不好意思,刚复制错了,应该是这样的 我们用今年7月的留抵抵了6月欠缴税款,那如果8月我们再交城建税时,可以用8月增值税减去7月留抵之后再计算城建税吗? 是要计算城建税
你好,不可以的,你这种情况只能是按照八月份儿实际缴纳的增值税,在这个基础上去计算城市维护建设税。
为什么?有留抵时城建税的计税依据不是可以扣除退还的增值税吗?我相当于是拿到了7月退给我的增值税之后,又去交了6月欠缴税款,还交了滞纳金,我6月的城建税计算时又没扣除7月的退税,为什么8月不能扣呢?
你好,我理解的是你是办理的留抵抵欠税,那么刚才看到你说的那个意思,应该不是这个意思。如果是按你刚才最后一段文字说的那个说法的话,是可以抵减
6月的所有税款是已计算好的,只不过当时没钱交就欠着,等计算完7月税款有留抵可以退,就没有退直接拿去抵了欠缴的6月税款
你好,我觉得你这种情况吧,站在税务局的角度,他不会让你按照差额来冲减城建税,的。嗯,你最好再给大厅打个电话,因为我以前接触过这个事儿。都不可以的,我认为不可以,
我通过你的描述,我基本上95%可以确定不可以了。
因为我经手过一次,他是不允许的,你可以给大厅打个电话再确定。
也就是说理论上是应该扣除,实际上办理时不会让扣是不是?
您好,对实际上办理的时候不会给你扣除的,你再给大厅确定一下吧。
好的,谢谢老师 另外再确定一下,理论上是应该扣的是吧
您好,理论上当然是需要扣除的,但是实操都不是这样规定。