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一般纳税人,请问一下6月份开票了抵扣后还有留抵,7月份开发票 还能用6月的留抵后还有留抵,那么7月份的销项➖进项0还有留抵?怎么做分录呀?

2022-08-17 16:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-17 16:59

6月份 借应交税费应交增值税销项税额12467.08 贷应交税费应交增值税进项税额27200.7 借方应交税费应交增值税转出未交增值税14733.62

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齐红老师 解答 2022-08-17 17:02

借应交税费应交增值税销项, 贷应交税费,应交增值税,转出未交增值税 如果还需要交税的,借应交税费应交增值税,转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税。

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快账用户1426 追问 2022-08-17 17:04

明白,谢谢老师咯

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齐红老师 解答 2022-08-17 17:05

不用客气,工作愉快。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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