对的,是的,是这么做的。
老师之前做的账付的保证金后来收到了发票冲其他应收款,但是其他应收款的公司他做到个人上去了。可以直接调整借其他应收款-个人贷其他应收款-公司吗?
老师,修改去年三季度的财务报表,四季度的数据会相应更改吗
查看增值税申报表中的期末留抵税额,是在税款计算的期末留抵税额第20栏那里看吗?
请问劳务收入是怎么做账和付款的,税务由公司方还是他个人来申报的,没有强制是公司方来代扣代缴的吧?
暂估也要交印花税吗?
领料单怎么估算具体说说
老师好,公司自然人股东直系亲属间0元转让股权,企业盈利或是亏损有什么影响嘛?个税怎么缴纳?
请问水费能开专票吗?
24年12月24日成立的公司需要做24年的工商年检吗?
老师,A公司员工考消防证,有B公司来付款收发票,这样可不可以?
好的,老师如果38万一直无票收入可以吗?
你好,可以的,可以这么做的。
好的,那老师这笔卖出的货是不是要注明卖了哪个型号的呀,方便后面查询
对的,是的,是这么做的,你的进销存明细需要写清楚。
好的,老师如果没有对应的成本发票,之后是不是要交很多所得税呀
你好对的 是这么做的
好的,老师红冲的销售收入,申报增值税需要填写在申报表里面吗
需要 填写负数销售额
就是比如上个月税务局代开了普票20万,这个月红冲了10万,那就要在增值税申报表销售收入里面填写-10万,是这个意思吗
你好 填写10万就可以 20-10
不是填写-10吗老师
你还有个正数呢 不申报吗
正数5月就申报了,红冲是7月才拿到红冲发票呢
老师,做38万无票收入,后面有段时间不卖那个货了,那还是先这样做把留抵税额抵扣掉吗
你好七月份开的负数发票 只有这一个销售额填写-10
好的,老师6月开的发票,7月份申报的时候抵扣了进项税额,现在8月份红冲这个6月份开的发票,重新开,金额是一样的,那那个进项税额还会退回去吗?还是直接没了呢
就是6月进项税额有40万,6月开了发票抵扣了2万进项税,还有38万进项税,那现在8月先把6月的发票红冲掉,重新开,因为开错了,那这时这个2万进项还在留抵税额那里吗
红冲你进项转出 重新开又增加了进项 留底还在 如果重新开的你不抵扣,别勾选 就没有留底
重新开为什么会增加进项,是重新开销项发票呢,就是6月进项税额有40万,6月开了发票抵扣了2万进项税,还有38万进项税,那现在8月先把6月的发票红冲掉,重新开,因为开错了,那8月进项留抵税额是有40万呢还是38万呢
重新开的专票 你得认证 认证了不就增加了进项
38 这个不变的 销项一正数一负数