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Q

但估成本,你可以收入和成本一样的,不交所得税不就可以了。 老师的意思是,等后面收到成本发票以后先红冲掉暂估成本,在做发票成本是吗@郭老师

2022-08-15 18:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-15 18:52

对的,是的,是这么做的。

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快账用户3911 追问 2022-08-15 19:01

好的,老师如果38万一直无票收入可以吗?

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齐红老师 解答 2022-08-15 19:06

你好,可以的,可以这么做的。

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快账用户3911 追问 2022-08-15 19:14

好的,那老师这笔卖出的货是不是要注明卖了哪个型号的呀,方便后面查询

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齐红老师 解答 2022-08-15 19:18

对的,是的,是这么做的,你的进销存明细需要写清楚。

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快账用户3911 追问 2022-08-15 19:29

好的,老师如果没有对应的成本发票,之后是不是要交很多所得税呀

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齐红老师 解答 2022-08-15 19:33

你好对的 是这么做的

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快账用户3911 追问 2022-08-15 21:08

好的,老师红冲的销售收入,申报增值税需要填写在申报表里面吗

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齐红老师 解答 2022-08-15 21:14

需要 填写负数销售额

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快账用户3911 追问 2022-08-15 21:29

就是比如上个月税务局代开了普票20万,这个月红冲了10万,那就要在增值税申报表销售收入里面填写-10万,是这个意思吗

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齐红老师 解答 2022-08-15 21:34

你好 填写10万就可以 20-10

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快账用户3911 追问 2022-08-15 21:36

不是填写-10吗老师

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齐红老师 解答 2022-08-15 21:37

你还有个正数呢 不申报吗

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快账用户3911 追问 2022-08-15 21:39

正数5月就申报了,红冲是7月才拿到红冲发票呢

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快账用户3911 追问 2022-08-15 21:40

老师,做38万无票收入,后面有段时间不卖那个货了,那还是先这样做把留抵税额抵扣掉吗

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齐红老师 解答 2022-08-15 21:40

你好七月份开的负数发票 只有这一个销售额填写-10

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快账用户3911 追问 2022-08-15 21:45

好的,老师6月开的发票,7月份申报的时候抵扣了进项税额,现在8月份红冲这个6月份开的发票,重新开,金额是一样的,那那个进项税额还会退回去吗?还是直接没了呢

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快账用户3911 追问 2022-08-15 21:47

就是6月进项税额有40万,6月开了发票抵扣了2万进项税,还有38万进项税,那现在8月先把6月的发票红冲掉,重新开,因为开错了,那这时这个2万进项还在留抵税额那里吗

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齐红老师 解答 2022-08-15 21:51

红冲你进项转出 重新开又增加了进项 留底还在 如果重新开的你不抵扣,别勾选 就没有留底

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快账用户3911 追问 2022-08-15 21:56

重新开为什么会增加进项,是重新开销项发票呢,就是6月进项税额有40万,6月开了发票抵扣了2万进项税,还有38万进项税,那现在8月先把6月的发票红冲掉,重新开,因为开错了,那8月进项留抵税额是有40万呢还是38万呢

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齐红老师 解答 2022-08-15 21:58

重新开的专票 你得认证 认证了不就增加了进项

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齐红老师 解答 2022-08-15 21:59

38 这个不变的 销项一正数一负数

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