不可以的,招待费的抵扣不了。
我11月份有一张进项票,11月12月都没有销项票,那这张进项票票勾选认证么,假如不勾选认证的话有没有期限
老师,请问企业所得税季度预缴纳税申报表营业收入和营业成本都没有,只有财务费用发生(手续费和利息收入),利润总额的数据该如何填写,可以直接修改为财务费用的金额吗
甲公司2023年度"管理费用"科目发生额合计数为500万元,其中"研发费用"明细科目发生额为150万元。则甲公司2023年度利润表中"管理费用"项目"本期金额"栏的列报金额为()万元答案:A.350B.500C.150D.650
给学校修剪树木的名义开发票需要缴税嘛?要交多少税
你好就是老板是某某协会的会长然后他说他以某某协会的名义给我打一笔钱在我的银行卡上然后让我通过微信转给他这样可以做吗这是犯法的吧
利润表季报中,税金及附加这栏小于城建税,原因是,去年年底收到了之前多交的城建税退税款,分录是借银行存款,贷:城建税,所以城建税大于税金及附加,报表无法申报,老师怎么调呢
我不小心把学有优教的帐号解绑了怎么追回啊没有号了
为什么利润表的投资收益比科目余额表的投资收益少,
补交个体户员工社保怎么写原始记账凭证
申报表填的是未开票收入账务怎么能一致
201636号文件有规定,福利费、个人消费的,抵扣不了增值税的。
那我们购买来用于办公用品接待客户用呢?
这个也是招待费的,月底扣不了的。
我们买礼品赠送给客户需要视同销售吗?视同销售的话进项是可以抵扣的吧?
可以的,可以这么做的。
那视同销售的话,请问账务怎么处理?
借库存商品 应交税费、应交增值税进项, 贷银行存款, 借销售费用, 贷库存商品, 应交税费、应交增值税销项。
我们就是买伴手礼赠送客户,都是一个业务,刚您说进项不可抵扣属于接待,那现在也可以视同销售进项抵扣?哪个方法更好吗?
你们单位销售这个伴手礼吗?
主营就是这个的,按照最后一个视同销售的最正规。
我们是房地产公司,买伴手礼送给客户,现在税务家查到我们茶叶进项抵扣 了,让我们说明情况
Na,税务局大部分会要求你们系统销售的。
系统销售什么意思?
视同销售刚才打错了。
视同销售就是进项可以抵扣了?
进项可以抵扣的话需要什么协议之类的吗?
不需要协议的,你跟你税务局说,我们把增值税补上。
我们把增值税销项税额补上吗?
是的是的,是这么做的。