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老师,用3%开出发票..一个月开了30W的发票,是小规模纳税人,如果我们收到了供应商提供的13%的专票..也不能抵扣,我们还是要自己支付30W的3%也就是9千元的税费对吗?也就是我们收到的专票的税额没有任何用..不能抵扣..我们就是多支付了税费吧

2022-08-13 14:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-13 14:52

嗯,是这样子的,小规模纳税人,现在开发票出去,如果说是开普通发票可以免税,开专用发票的话,就是交9000的税。

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嗯,是这样子的,小规模纳税人,现在开发票出去,如果说是开普通发票可以免税,开专用发票的话,就是交9000的税。
2022-08-13
你好!可以啊。你可以认证抵扣的啊。专票就行
2021-11-18
你好 1,小规模纳税人的公司,取得的进项发票不可以抵扣销售发票的增值税。 2,只能按普通发票入账,抵扣所得税的成本。 3,是的,是这样的(小规模纳税人开具专用发票,是全额缴纳增值税的 )
2024-03-23
对,你们本身是不能抵扣的。
2024-05-30
你好,同学 可以抵扣,差的需要自己承担。 在正常情况下,收的税点按照你缴纳的税差收就可以了。你开的9,就收他8,你开13,就收他12
2022-01-04
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