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老师,上个月开了销项票,这个月才能开进项票,那这个月就要多交增值税,有什么解决办法吗?

2022-08-11 16:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-11 16:46

。这个月开进来的进项不能抵扣,只能交增值税了。

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快账用户4122 追问 2022-08-11 16:49

那以后可以申请退税吗

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齐红老师 解答 2022-08-11 16:53

。这个就是应该交的,不会退说。

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快账用户4122 追问 2022-08-11 17:13

老师刚才问税务局了说下个月开进来的进项,形成留底税额的话符合条件的可以申请退税

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齐红老师 解答 2022-08-11 17:18

这是两回事儿啊,退的是留底的,不是你前面交的。

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快账用户4122 追问 2022-08-11 17:19

留抵的可以退是吗

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齐红老师 解答 2022-08-11 17:24

是的,留抵的进项税额可以退税。

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快账用户4122 追问 2022-08-11 17:25

税务说要符合条件才能退,啥条件啊?

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齐红老师 解答 2022-08-11 17:30

有增量留抵和存量留抵都可以退税。

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齐红老师 解答 2022-08-11 17:31

就是采购商品购买固定资产等。这些进项都可以符合退税就是采购商品购买固定资产等,这些进项都可以符合退税。

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快账用户4122 追问 2022-08-11 17:32

进项开的技术服务费可以退吗?

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齐红老师 解答 2022-08-11 17:40

你好,可以的,可以退税的。

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快账用户4122 追问 2022-08-11 17:41

一般多长时间能退回来呢

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齐红老师 解答 2022-08-11 17:45

准确的日期不好说,税务局审核通过通知国库就可以退税。

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