你好 ; 借预付账款 贷银行存款 ; 借制造费用-租赁费贷预付账款
老师,我今年7月份付了5-10月半年的房租8万块,向个人出租,没有发票,7月先暂时挂了预付账款,那我现在可以一次性转入管理费用然后来年纳税调整么?这种半年一付的房租还需要按月摊销么?
老师,我们7月支付了今年下半年的房租,每月有摊销房租,但是这个月初办了退租,出租方不退押金,将押金给开成房租发票,12月房租扣除水电费后退了一部分钱,这个怎么做账
公司一次缴纳半年房租,缴费时已做分录,房租每个月分摊,下个月才收到房租的发票,收到发票又怎么处理
3月预付了半年的房租 做的分录 预付账款-房租 贷 银行存款 后面附一张银行回单。每个月摊销房租 借:管理费用—房租 贷:预付账款—房租 9月预付了下半年房租 一次把上半年和下半年的发票都开了。这些发票应该附在哪个分录后面
老师:您好!我想咨询下,2020年上半年还有5-6月房租忘记摊销了怎么办啊怎么做分录。还有就是这个房租是付给私人的,没有发票。下半年房租10万以前财务做的借:其他应付款,贷:银行存款!这部金额我也没摊销,现在报汇算,怎么处理
单位有一个一般户,用于贷款。但是这个贷下来的款子,转入不同的私卡。还款也是不同人还,或者基本户还。现在的问题是,我基本户跟一般户做账是一起。要是一般户注销了。那些个人的往来我如何平账。其他应付款跟什么对冲
.张某为一中国公民,2022年1月至3月,从中国境内每月取得工资、薪金 收入10000元,每月专项扣除1500元,赡养老人专项附加扣除每月2000元, 无其他扣除项目。已知张某前两个月已累计预缴工资薪金所得税款160元。另张 某于3月取得稿酬收入2000元,取得一次性劳务报酬30000元。要求计算: (1)张某2022年3月中国境内工薪收入预扣预缴税额; (2)张某2022年3月稿酬预扣预缴税额; (3)张某2022年3月劳务报酬预扣预缴税额。
本单位有基本户和一般户。一般户是为了贷款,但是都转给不是本公司的个人,然后还贷也是不同的人还进来的,有时候又用基本户还。我一般户跟基本户做账是一起的,问题是到时候这个一般户注销了,我之前挂个人的那些怎么平账。我用什么科目冲。麻烦有老师的解答一下。
多张三个点的专用发票可以合并在一起开13个点的销项发票吗?
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录举例说一下
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录
那不申报里的当期已开具又是?
出口应征税报关单用途确认里我这个月已经开具的怎么处理是一键确认么
以前年度的无形资产在当年已经做了支出,未做折旧。后来又做折旧和支出,账务应该怎么调整
老师我想问一下我把普票的税额做待认证进项税了,我可以把这个数做成管理费用去吗。借:管理费用。贷:待认证进项税额
后面付款对方开票了怎么做?
你好 ; 后面开票了 。 到时直接付凭证后面即可; 不单独做分录; 如果你金额没有差异 情况下
对方开的是专票也是这样做?还有如果后面结账发现多了或者少了,怎么调整呢?
你好1. 专票如果是有进项税; 就红冲上面分录; 按发票在做一遍 体现进项税
那后面发现交款比我前面算的多了,少了怎么调整呢
你好 ; 少了的话 ;你说的少了是啥情况 ;
就是实际付款比我前面预付款少了怎么调|?
你好 ; 那你就少付款了; 你做预付账款不是按照你 租期 里面应该付款的金额做的吗
她现在不知道后面会付多少钱,我只能按照她之前付款的预估一下,所以后面可能需要多付也有可能少付
你好 ; 那你就红冲预估分录 ; 在按实际付款的金额来做账; 分摊 到时有差异调下分录金额即可