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你好,我刚接手新公司的账务,对账发现本年度有几个的报表销售收入比纳税申报表的销售少,请问能否在后面月份报税时补报销售差额?

2022-08-10 15:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-08-10 15:05

你好,嗯,可以的,你补上就行,只要一年的是相等的,就没什么影响

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你好,嗯,可以的,你补上就行,只要一年的是相等的,就没什么影响
2022-08-10
需要修改 你的所得税都包含暂估的吧
2024-08-23
你把他剩余的所有的暂估的红冲了 然后你再申报增值税的时候,这一部分红冲的不要填写
2024-08-23
增值税申报表和所得税是不一样,你这个增值税只看开发票和无票收入申报,别的不需要交增值税,你所得税这个是一样按账上就可以,你账上小微企业增值税减免账务处理 小企业会计准则:发生业务时账务处理为: 借:银行存款或现金等 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税 月底收入不超过10万元或季度不超过30万,不缴纳增值税,将增值税转入营业外收入: 借:应交税费--应交增值税 贷:营业外收入
2020-01-14
你好,你这里如实给管理员说明差异原因就可以了。你这里差异是固定资产处置导致的,你如实说明一下即可。
2021-03-06
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