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7月份的发票没有做账,导致财务账销项税和报税金额不一致,应该怎么处理?

2022-08-06 09:58
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-08-06 09:58

你好,在这个月补上借应收账款贷主营业务收入,应交税费、应交增值税销项。做了这个之后,下一个月申报的时候不用申报。

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你好,在这个月补上借应收账款贷主营业务收入,应交税费、应交增值税销项。做了这个之后,下一个月申报的时候不用申报。
2022-08-06
你好,年累计应该是一样的吧,就是去年的加上今年的是正确的,只不过是当月不一致,你当月在申报的时候,这一部分就不要再申报了,你只申报所属期一月份的进项就行了。
2023-02-08
您好,申报表根本不让我们改,只能改账, 贷:主营业务收入-0.01     贷:销项税  0.01 分录都在贷方
2024-05-09
那你这个现在到底抵扣还是不抵扣呢。
2021-09-16
你好 重新建账后 如果有没有做账进去的就补做账进去。 你要盘点下那些没有入账的 补做 走以前年度损益调整科目来补做 。
2020-09-09
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