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老师进项税额转出那么是不是增值税税加计抵减10%的金额也转出,咋做会计分录

2022-07-30 19:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-30 19:03

你好,同学,你原来科目怎么做账的啊

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快账用户4086 追问 2022-07-30 19:07

借应交增值税增值税加计抵减贷递延收益,因为我们一直有留抵税额还没享受上这个

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齐红老师 解答 2022-07-30 19:09

那你把这个上面的科目冲回就可以了啊

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你好,同学,你原来科目怎么做账的啊
2022-07-30
你好 填写加计扣除抵减金额
2021-02-03
 计提加计抵减额:借:应交税费——应交增值税——增值税加计抵减,贷:其他收益/营业外收入;申报缴纳增值税抵减加计抵减额:借:应交税费——未交增值税,贷:银行存款应交税费——应交增值税——增值税加计抵减,当月不足抵减的,结转下期继续抵减。
2022-10-24
你好 是的是这样的对   要交增值税了
2023-05-12
同学你好,是的,也要对应转出的。
2022-10-15
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