可以在7月补入帐的额
我们有一个分公司,我们一个银行的流水本来总公司用,突然到了7月的的时候,总公司不用了,给分公公司用,到6月底余额有30万,现在要把这个银行给分公司用,不用分公司还的,意思就是总公司6月底银行流水余额30万,现在直接分公司用,分公司怎么把银行这个账做平,怎么做分录
小白请问老师:7月小规模季报了,5月新公司才营业。我6月底原始单据都已经用金蝶做了凭证,截止到6月底所有收入只有5千元,我需要计提增值税和附加税和所得税吗?是先结转了成本和利润后再计提税费吗?结转是用手点软件自动生成凭证还是自己做结转的凭证,再过账结帐吗?我不知道准确的操作流程。
老师,您好! 1.以前年度有个月收入做了忘记结转销售成本了,现在怎么调整,分录怎么写? 2.本年度有两个月(6月和7月)销售成本也没结转,都报了增值税了,现在是10月份,怎么调整?(我知道6月已经所得税报了,7月能反结账把成本给转了吗?因为7到9的所得税还没报)
你好,6月份的银行流水7月才收到,但是6月已结帐和装订凭证了,怎么把6月流水做进7月呢?怎么写会计分录呢?怎么装订凭证呢?
你好,6月份的银行流水7月才收到,但是6月已结帐和装订凭证了,怎么把6月流水做进7月呢?需要重新结转6月成本吗
请问老师现金流量表期末余额一定要等于负债表货币资金吗
请问老师非盈利组织营业成本,包含管理费用和其他费用吗?
你好老师U8财务系统改去年数据,反结账,今年的账不会变动吧
以前年度主营业务成本少归集,以后年度怎么调整?
老师,劳务分包再专业分包给劳务公司可以吗
小规模最好给对方开普票 ,一般纳税人给我们小规模开专票和普票有区别吗?
你好!老师 发现第一季度有一个数据错了,可以修改吗?报表可以修改吗?
公司是助贷机构,给银行推荐的客户放款,后续每期还款有服务费,已经放款的人员可以计算出截止到还款完一共应收多少服务费,怎么在报表上体现这些后期应收服务费,能用应收账款来体现么
从美国购买代码,我司用交增值税吗?
老师,公司的自有项目的人工费直接计入“主营业务成本—项目—人工”,那外包的也是月付的,人工材料也这样记吗?我还在建账
是只要把6月的账录到7月然后一起结账就好了吗
是的,你的理解是对的
假如是5.6月份都要录进7月也是一样的吧
是的,你的理解是对的
会计分录就跟平时做账一样吗
是的,一样一样的账务处理哦
一起结转损益吗
是的,一并结转损益的