你好,同学,您的理解正确,加计抵减额不需要计提,实际抵减的时候,抵减额直接计入其他收益或营业外收入 祝您学习愉快,如果满意请留下五星好评,谢谢
老师,帮我看看我的主所得税是不是还要交4328.19元,和4季度的差不多,这样对吗?表填的对不对?是第一填年报,有好多地方不太明白。老师,这是所填的表,请您帮我看看有啥问题没
老师您好:这个题目最后一问,我怎么找也没找到答案。麻烦您帮我看看,谢谢!
老师,您好,帮我看看我填的这个对不
老师,我的这个工资奖金合并计算,算到后面不会了您帮我看看
老师,您帮我看看,我最后问的这个老师的问题,她还没有给到我回复的。您帮我看看,我后面说的对不对?
老师您好!请问单位收到生育津贴再支付给员工,账务处理应该怎么处理?谢谢!
公司注销的时候货币资金还有80000元,这个要管嘛?这个80000是投入的实收资本剩下的钱
企业原来的2个合伙人变更了新的两个合伙人,系统核定在12月进行变更,第四季度申报的时候新的两个合伙人投资比例是0对吗
请问一下我在手机app买了初级敲重点书籍,怎么查看物流信息!
老师,上月增值税没有留抵,本月有红字发票,销项红字大于蓝字,也就是销项税额为负数,能正常申报吗?销项负数会自动进入留抵?
老师,我们是一般纳税人,有一笔业务,24年6月份,我们给一个金融公司打了40万,当时不知道是什么钱,就按照财务费用入账的,借:财务费用40万,贷:银行存款40万,后来从24年7月份开始,金融公司每个月给我们开5万左右的票,到24年12月的时候,一共只开了35万的票给我们(由于24年后半年我们一直不需要交税,所以这笔业务一直没有做处理),您看下我这样的处理对吗?想问下25年再收到发票的话该怎么处理呢?
你好,客户给我们转了不含税的货款到公户上,我们不开票,会怎样?应该怎么做?
老师,你好!我们是增值税一般纳税人,建筑公司,适用税率9%,现经营困难,公司有个场地,现弄成停车场收费,都是私人停车,不用开发票,请问一下停车场收费的钱是作其它收入入帐吗?申报时是否作未开票金额申报税款,适用税率是多少,谢谢!
老师们,云南小规模物流公司刚刚成立,还没买自己的货运车,就雇佣找的司机个人的车给客户服务运输,公司老板给司机私对私支付了雇佣费,那这个成本本来是要求司机代开发票的,可问题是司机服务运输的地方不在云南本地,在广州干了服务运输,司机代开发票也应该是在广州本地是吧?能不能是在云南本地税务局代理发票?
一个老板四家公司而且都有业务往来怎么做账