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老师,你好!原先收到留抵退税分录:借:银行存款,贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出,2022年6月24日会计司发文留抵退税会计处理规定,借:应交税费-增值税留抵税额,贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出,收到退税后,借:银行存款,贷:应交税费-增值税留抵税额。那么请问发生退税在此文件之前的是否需要按会计司文件调整分录呢?

2022-07-14 15:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-14 15:31

同学你好 这个需要按照文件调整

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快账用户1737 追问 2022-07-14 15:33

那么请问老师,借贷可以同分录同明细科目吗?

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齐红老师 解答 2022-07-14 15:40

同学你好 什么意思

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快账用户1737 追问 2022-07-14 15:46

老师,你好!关于调整前期留抵退税未通过应交税费-增值税留抵税额,是否可以?借:应交税费-增值税留抵税额,贷:应交税费-增值税留抵税额。还是怎么处理呢?

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齐红老师 解答 2022-07-14 15:49

同学你好 这个应该是 借银行 贷进项转出

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快账用户1737 追问 2022-07-14 15:52

你好,老师,收到退税款时已经做:借银行 贷进项转出,那么文件出来后要不要调整,通过应交税费-增值税留抵税额过渡下呢?

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齐红老师 解答 2022-07-14 15:55

同学你好 这个看你们自己了 都可以

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快账用户1737 追问 2022-07-14 15:56

那么通过的话,能否同借同贷此科目呢?应交税费-增值税留抵税额。借:应交税费-增值税留抵税额,贷:应交税费-增值税留抵税额。

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齐红老师 解答 2022-07-14 16:02

同学你好 这个可以的

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