你好同学,没问题的同学
ABC事务所注册会计师沈济、简政对甲股份公司2023年度的会计报表进行审计,确定的会计报表层次的重要性水平为80万。审计工作结束日为2024年3月20日,并于3月27日递交了审计报告,管理层于3月25日签署已审计的财务报表,经审计发现该公司存在以下事项:(1)该公司投资10000万元与其他企业搞联营,占联营企业投资的30%(有重大影响),当年联营企业盈利500万元,公司对此未作账务处理。(2)该公司全年消耗材料1000万元,共结转材料成本差异(借差)80万元,全部计入产品成本,经查,当年材料消耗中有100万元的计划成本用于新厂房建设。(假定当年产品80%完工并全部出售,该公司为增值税一般纳税人,税率13%)。(3)2024年2月10日,原来财务状况一直较好的A公司突然宣布破产,致使甲公司发生于2023年11月份的对A公司的600万应收账款无法收回。注册会计师提请公司增加备抵坏账数额,但甲公司拒绝调整。(4)该公司2023年度审计后的净利润为-1000万元,2023年12月31日流动负债为29600万元,资产总额为28400万元。经实施必要的审计程序认为该公司2023年度会计报表所依据
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急老师麻烦给我看一下。
你好同学,没问题的同学
老师订合同时是不是备注里面有写清楚?,不含税金额,税率,税额,价税税合计
这个是不是没写清楚?
交印花税是不是写含税金额?
麻烦老师仔细看一下。
数字上是没错的,至于怎么表述根据协商而定
交印花税是不含税金额
不印花水不是按照合同交吗?写清楚的话,按不含税金额交,写不清楚的话,按价税合计交吗?
交印花税是不含税金额,除非同学自创
老师讲课的不是这样讲的。
要是你,会不会呀?
按照税法的规定,如果购销合同所载金额是含税金额则需要按照含税金额贴花,如果购销合同所载金额为不含税金额则按照不含税金额贴花。实务中很多企业是核定征收购销合同印花税,核定征收的情况下计税依据是不含税收入。 以此为准!