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老师,我家6月卖树苗145万出库145万,但是当月对方只给了100万,我也开了100万的发票,刚才结账发现收入给发票不一致,这样怎么办?报税报145万?如果再开剩下的45万发票怎么办?

2022-07-08 16:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-08 16:18

同学你好 按照发票来做就可以了 差额先做往来

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快账用户3428 追问 2022-07-08 16:19

老师,往来怎么记账,能给说的详细一些吗?

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齐红老师 解答 2022-07-08 16:25

同学你好 借应收 借银行 贷主营业务收入 贷销项

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快账用户3428 追问 2022-07-08 16:27

老师你看我这样记账,树苗入库:借库存商品60万,贷消耗性生物资产60万。 销售树苗出库:借-主营业务成本60万,贷-库存商品60万。 收树苗款:借-银行存款100万,应收账款45万,贷-主营业务收入145万,这样对吗老师?这样我就是确认收入145万了?我发票开的是100万,报税的话利润表收入跟增值税报表收入不一样行吗

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齐红老师 解答 2022-07-08 16:34

最后应该是一样的哦

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快账用户3428 追问 2022-07-08 17:10

老师,您是说利润表上的收入也是100万吗

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齐红老师 解答 2022-07-08 17:13

同学你好 按照收入的金额来

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快账用户3428 追问 2022-07-08 17:16

老师,是这么回事,我开的出库单是145万,卖给别人145万,实际账面上的树苗是60万,然后对方先给了100万的钱,我开了100万的发票,你看我这个业务应该怎么记账,我有点糊涂了老师

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齐红老师 解答 2022-07-08 17:25

那你就做我上面给你的分录哦

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快账用户3428 追问 2022-07-08 17:48

老师,能把这笔业务的会计分录都给我写一下吗?把金额给我写上吧,不然我只知道这样记账,就是还有45万没给不知道这个差怎么记,出库应该记什么数,主营业务收入应该是什么数,麻烦老师了,等着结账报税,急的都糊涂了,也不知道我有没有说明白

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齐红老师 解答 2022-07-08 17:50

直接全额做收入就可以了 借应借银行 贷主营业务收入贷销项

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快账用户3428 追问 2022-07-08 17:55

不好意思呀老师,我就是不明白如果我按照全额145万做收入的话,那利润表上的收入跟报税能一致吗?这个问题没搞明白老师,您看我上面发给你我记账对吧,

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齐红老师 解答 2022-07-08 18:01

对的,这个都是按照145来做的

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快账用户3428 追问 2022-07-08 18:02

老师,那报税呢,也按145万报?

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齐红老师 解答 2022-07-08 18:02

对,都是按145万来做的

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快账用户3428 追问 2022-07-08 18:03

可是如果这个月对方给尾款需要我开45万发票怎么处理呀

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齐红老师 解答 2022-07-08 18:10

红冲上月的45万未开票收然后再开票做收入

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快账用户3428 追问 2022-07-08 18:15

好的谢谢老师了

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齐红老师 解答 2022-07-08 18:32

满意请给五星好评,谢谢

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