同学你好 按照发票来做就可以了 差额先做往来
电子税务局点提交可以撤回吗?提交算申报吗
一般纳税人变成小规模纳税人后,应增值税-待认证进项税科目有余额要怎么处理
员工1-2月工资都是零申报,现在3月所属期不打算申报员工了,可以把员工离职时间填在24年的12月份吗
老师您好!因存在视同销售行为,会计上没有做销售处理,记入销售费用了,税务上已确认销项税额,账表不符,怎么调整可相符
企业法人以自己房子向银行贷款,银行直接将款项打给了有合同的第三方公司,然后第三方将款打给个人。公司账面没有款进出入。最终也是法人自己还银行款。只不过第三方收到钱后给我们公司开了发票,这种情况怎么做账呀。
资产负债表的年报是在财务软件选择2024年12期的吗
看科目余额表能看得出。这个季度是亏损还是盈利吗?
支付凭证截图是报销必须的原始凭证?
老师要是个人部分直接发工资扣除计其他应付款那其他应付款一直挂账
老师就是我把个人部分社保直接记在了应付职工薪酬工资里面那汇算清缴是不是调增
老师,往来怎么记账,能给说的详细一些吗?
同学你好 借应收 借银行 贷主营业务收入 贷销项
老师你看我这样记账,树苗入库:借库存商品60万,贷消耗性生物资产60万。 销售树苗出库:借-主营业务成本60万,贷-库存商品60万。 收树苗款:借-银行存款100万,应收账款45万,贷-主营业务收入145万,这样对吗老师?这样我就是确认收入145万了?我发票开的是100万,报税的话利润表收入跟增值税报表收入不一样行吗
最后应该是一样的哦
老师,您是说利润表上的收入也是100万吗
同学你好 按照收入的金额来
老师,是这么回事,我开的出库单是145万,卖给别人145万,实际账面上的树苗是60万,然后对方先给了100万的钱,我开了100万的发票,你看我这个业务应该怎么记账,我有点糊涂了老师
那你就做我上面给你的分录哦
老师,能把这笔业务的会计分录都给我写一下吗?把金额给我写上吧,不然我只知道这样记账,就是还有45万没给不知道这个差怎么记,出库应该记什么数,主营业务收入应该是什么数,麻烦老师了,等着结账报税,急的都糊涂了,也不知道我有没有说明白
直接全额做收入就可以了 借应借银行 贷主营业务收入贷销项
不好意思呀老师,我就是不明白如果我按照全额145万做收入的话,那利润表上的收入跟报税能一致吗?这个问题没搞明白老师,您看我上面发给你我记账对吧,
对的,这个都是按照145来做的
老师,那报税呢,也按145万报?
对,都是按145万来做的
可是如果这个月对方给尾款需要我开45万发票怎么处理呀
红冲上月的45万未开票收然后再开票做收入
好的谢谢老师了
满意请给五星好评,谢谢