看一下是不是四舍五入的,四舍五入的差异没有关系的,差额放到营业外收支里面就可以的。
谢谢爷爷,爷爷要注意身体,按时吃药,保证身体健康这句话,还有谢谢外公,外公要自己好好养好自己,保重自己的身体,早日恢复到最佳状态。这句话,这两句话哪句说的最好?
请问老师,科目余额表的低值易耗品出现负数,一般会是什么原因导致的?
讲解一下这道题目。。
为什么长期股权投资的成本法核算调整为权益法核算不属于会计政策变更,而权益法核算变更为成本法核算属于会计政策变更?
老师,发现24年6月有一张凭证科目弄错了。购入材料应该是应付账款,我写成了应收账款。现在怎么办呀?
老师这个ncf一到四为什么是怎么算?
老师,矿产类可以预交增值税吗
报关单FOB,但是没有运输发票,能否退税?
老师您好 如果已经开票 但是客户对价格不认可 产生价格争议 年底需要调整收入吗 还是只做披露?
个体户是核定征收,一个季度来了27万的票需要找成本票吗
差的是增值税,相差400多块钱
你好你看一下销售额对吗。
销售额是对的,但就是增值税那里不一样,系统通不过
你好,你是不是有1%的发票,这个需要交税吗?
专票开的是1%的发票。
有一份红冲的发票
1%的,你去税务局那边修改,减免的2%在主表应纳税减征额,还有减免明细表,这里你填写不了复数,你得去税务局。
可现在是申报系统里只有5千多,而税控盘里有6千左右,这样改能行吗
你好, 可以的,你当时红冲了1%的,是不是开的是3%的发票,你应该开1%的。
是的,红冲了之后开的3%的发票,原本以为系统可以识别出来
应该开1%的发票才对。
但是现在已经开了3%的发票了
你好,你就按照我上面的来做就可以的,你去税务局那边申报,你跟他说我们这边自己申报不了。
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。