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老师,我想咨询一下税控盘里的专票税额和申报系统里面的不一致,该怎么办?

2022-07-07 11:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-07 11:06

看一下是不是四舍五入的,四舍五入的差异没有关系的,差额放到营业外收支里面就可以的。

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快账用户3566 追问 2022-07-07 11:07

差的是增值税,相差400多块钱

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齐红老师 解答 2022-07-07 11:08

你好你看一下销售额对吗。

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快账用户3566 追问 2022-07-07 11:09

销售额是对的,但就是增值税那里不一样,系统通不过

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齐红老师 解答 2022-07-07 11:10

你好,你是不是有1%的发票,这个需要交税吗?

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齐红老师 解答 2022-07-07 11:10

专票开的是1%的发票。

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快账用户3566 追问 2022-07-07 11:11

有一份红冲的发票

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齐红老师 解答 2022-07-07 11:12

1%的,你去税务局那边修改,减免的2%在主表应纳税减征额,还有减免明细表,这里你填写不了复数,你得去税务局。

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快账用户3566 追问 2022-07-07 11:14

可现在是申报系统里只有5千多,而税控盘里有6千左右,这样改能行吗

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齐红老师 解答 2022-07-07 11:15

你好, 可以的,你当时红冲了1%的,是不是开的是3%的发票,你应该开1%的。

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快账用户3566 追问 2022-07-07 11:20

是的,红冲了之后开的3%的发票,原本以为系统可以识别出来

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齐红老师 解答 2022-07-07 11:20

应该开1%的发票才对。

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快账用户3566 追问 2022-07-07 11:21

但是现在已经开了3%的发票了

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齐红老师 解答 2022-07-07 11:22

你好,你就按照我上面的来做就可以的,你去税务局那边申报,你跟他说我们这边自己申报不了。

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快账用户3566 追问 2022-07-07 11:23

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2022-07-07 11:23

不用客气,工作愉快。

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