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我们公司4月份开了一直负数增值专用发票,4到6月份的增值税也申报了,现在要申请退税,具体怎么操作?在税务局电子网站上选了一般退抵税管理的退税申请误收多缴,但进去之后差不多要退税的发票,这个要怎么操作?

2022-07-06 11:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-06 11:37

你好; 意思是多缴纳了。电子税务局 - 一般退抵税管理 - 误收多缴申请表去报 ; 申请退税的

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快账用户8543 追问 2022-07-06 11:39

但我把我开的负数发票号码填上去查不到,是我哪步做错了吗?我这边是深圳的电子税务局网站

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齐红老师 解答 2022-07-06 11:43

你好 ;    你是不是负数 产生的税额抵减了 ?   

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快账用户8543 追问 2022-07-06 11:45

不是,我们是小规模,发票都是去税务局代开的,没有抵减,每次去税务局代开发票之后马上扣款的,没有抵的

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齐红老师 解答 2022-07-06 11:48

 你好 ; 没有的话; 先开票出来; 在去红冲;  表格里面要体现你红冲税额才行的  

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快账用户8543 追问 2022-07-06 11:49

票4月份已经开出来了,当时那边工作人员说要季报税之后才能申请,现在季报也报了,还是申请不了

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齐红老师 解答 2022-07-06 11:52

 你好 ;   那你先把季报报了; 系统报不了的。 找税务局大厅那边去报   

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快账用户8543 追问 2022-07-06 11:53

已经去税务大厅报过了,但还是查不到税票号

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齐红老师 解答 2022-07-06 12:13

你好 ; 税票号你们自己开票出去;  开票系统- 发票查询里面去看   

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你好; 意思是多缴纳了。电子税务局 - 一般退抵税管理 - 误收多缴申请表去报 ; 申请退税的
2022-07-06
亲,如果是出口退税类勾选-用途确认,本身不需要填报增值税申报表,直接用于出口退税即可。 但是,为什么你报表的待抵扣进项税额是有数据的呢?
2024-05-10
同学你好 你们是生产型出口企业吗
2022-04-02
你好,你申请退税了吗?退税金额到你帐号上了
2022-06-14
同学你好,这种情况下,需要把申报表进项转出更正为一次的金额,附加税也更正为申报一次的数据,建议到当地税务局报税大厅窗口,找服务人员进行更正申报处理。
2020-09-11
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