借:合同负债 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项
结转销售成本会计分录,结转销售成本是上月库存+本月购入-本月库存=销售成本
老师未支付的房租,用借长期待摊费用 贷其他应付款,在年头支付的房租也用这个分录,还是用预付科目
老师,A公司欠B公司120万,现在B把这120万折扣成80万卖给C了,C怎么做账,现在C把这80万给B,但是C也没有收回A的120万元,但是现在C万注销了,C怎么处理这个账呢?
公司成立于2024年7月份,汇算清缴,资产总额各季度数字相加后,是除以4,还是除以2
那这种发票入费用能否税前扣除
老师早上好!请问盘盈盘亏的账务处理,准则和税法的规定是什么样的?麻烦知道的老师回答下谢谢
老师,临时设施-施工电源EPC项目竣工了,要转入固定资产吗?
老师。我问下,进项转出当期,库存商品需要也红冲吗?
企业个人所得税代扣代缴的手续费哪里操作可以退?
个人出租房屋3600一年,代开发票交多少税款,怎么计算
按月确认收入,500
老师,我是想问你说这个借银行存款贷合同负债,他按月确认收入,他是怎么摊销呢?我算出来它是每个月是500,但是我不知道在合同负债那儿到底怎么写这个,这个摊销就是他这个钱呢
是和 按月确认收入,500元。
老师刚才这道题,他的那个确认收入的那个资金的分配是怎样的,你给我把那个钱分在里头,我不知道怎么安排他分,你能不能帮我做一下那个分录带上金额我看一下。
借:合同负债530 贷:主营业务收入 500 贷:应交税费-应交增值税-销项 30
每个月都是这样的?
每个月都是这样的。