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你好,老师,我们是分包的劳务,给对方开劳务票。总包给我们拨款100万劳务费,我们要给工人发工资。这个是不是属于我们贷发,然后需要对公发工资。这次拨了100万的劳务费,工资只开50万。这个可以吗?那作为劳务发,成本是啥,具体做账处理是怎样的

2022-07-01 09:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-01 09:05

你好;   你们开了100万给总包; 工资表走了 多少万金额?  对方转款公户给你多少; 正常合计应该给你100万的  

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快账用户1300 追问 2022-07-01 09:06

给我们拨款100万。但是这次我们工资只想开50万。

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齐红老师 解答 2022-07-01 09:07

 你好;  那你工资表正常要给100万的; 如果只有50万 ; 那么 还有50万以后给你代发的意思吗   

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快账用户1300 追问 2022-07-01 09:08

就是没有按照人工的工程进度拨款。属于多拨。老板想发50万工资。其他钱拿出来做现金流。

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齐红老师 解答 2022-07-01 09:09

你好 ; 那你就  按开票100万 挂收入 ;  到时    应收账款 借方做100 ; 你发50万做成本 即可 ;  到时冲应发工资50万; 剩下的 50万挂着借方应收账款里面即可   

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快账用户1300 追问 2022-07-01 09:09

拨款100万,我们的成本依据是什么,多少,如果成本是100万工资,那企业就没有利润,只需要缴纳增值税及附加

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齐红老师 解答 2022-07-01 09:11

你好; 按完工进度比例来结转收入和成本 ; 你自己要看你i 进度是多少比例来算   

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快账用户1300 追问 2022-07-01 09:17

借:银行存款100万 贷:主营业务收入 销项税额 借:主营业务成本50万 贷:应付职工薪酬50万 借:应付职工薪酬50万 贷:银行存款50万元。

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齐红老师 解答 2022-07-01 09:19

是的 就这样来挂着的  

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快账用户1300 追问 2022-07-01 09:21

那应付职工薪酬薪酬我能不按照发放50万计提吗?我按实际发票额计提,为了减少企业所得税,可以吗

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齐红老师 解答 2022-07-01 09:24

 你好1.     你实际是多少; 计提多少; 关键是看你发生了多少   

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快账用户1300 追问 2022-07-01 09:24

这个实际发生额和报的工程进度有关系吗?

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齐红老师 解答 2022-07-01 09:25

 你好;   会有关系;  到时你们会按这个结转到 主营业务成本去   

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快账用户1300 追问 2022-07-01 09:26

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-07-01 09:26

 不客气的; 帮到你就好   

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