可以的,弥补亏损的金额,加上你需要退税的金额除以你的税率,这个就是。
老师好,在乱账调整时,把收入200元写成20元,差额180元的分录是不是:借:库存现金180元,贷:主营业务收入,贷应交税费—应交增值税(进项税)
请问一下这个计算的 我怎么算的不得123600啊?一时忘记咋算的了
老师。如果我们的外账是代账公司做的,那虚开发票,是不是去找外账呢?
老师,法人跟法定代表人,有啥区别吗?是一样的吗?
老师母公司银行账户收不了收入,然后子公司代收在母公司这边怎么做账? 子公司这边又怎么做账?
证37.93,套内24.05,,按这个公摊算119.07平的证,实际套内面积是多少
郑慧芳老师请回答我的问题
老师,给老板提供了改编的银行贷款报表,会计会负什么责任?今天看了个视频,说的这个是骗贷,一起和老板进去踩缝纫机
老师,我们怎么申请撤销这两个税种呢?一般有哪些申请流程?
老师请问这题A选项为什么不对呀 购进自用不是不考虑进项税额么 那不就是不能抵扣么
老师,我这个是2014年的企业所得税,现在突然汇算清缴让我退税,2014年的企业所得税税率是多少呢
国家财税务总局下发的《关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税[2011]117号),通知明确,自2012年1月1日至2015年12月31日,对年应纳税所得额低于6万元(含6万元)的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税。
当时需要退税金额是7000元,是7000除以10%算出调增金额是吗
你看一下你符合小型微利企业吗?如果是7万的话,你的利润应该是大于6万了,大于6万就不应该按照10%。
当年的利润是负的
你好,当时你预缴的税率是多少?
当时的税不是我报的,我也不知道是多少
当年的利润是负数,这样怎么调啊,调增金额有用吗,应纳税所得额是0
弥补亏损的金额加上7000除以25%。
老师,当年我们亏损600多万,是不是都要调正?这没法调啊,对以后年的企业所得税都有影响,我能不能退抵欠的税?
是的 不调增 就没法调整退税