你好借应交税费应交增值税贷银行存款做的是这个吗?
纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税 为什么 技术转让又按销售无形资产缴纳增值税呢?
创维儿童学习机型号:SKY-RJ-813的激活码
汇算清缴时 500万以下设备器具一次性扣除怎么填
请有经验老师,回复 本人要离职了,公司申报工资,大概私户发放了30万左右工资,请问,会计离职需要写个说明情况说明,说是老板同意这么做的,因为以前老板威胁会计,摆臭脸,说是本地区销售没有一个交个税的,顺最好不要让他们交
个体户1月核定征收,2月改查账征收,1月的收入与费用要计入一季度一起算吗?还是直接从2月开始做账?
老师我单位污水处理厂,处理后的再生水,我单位再次深度处理后销售给企业使用,我单位要给企业开具发票,发票开什么内容,我单位是ppp项目
老师,若税务局稽查发现跨年发票会怎样?
请问老师,若审计发现跨年发票会怎么做?
老师 您好 例题11 d项 明显不对 为什么还是正确的?课件里面讲要查证属实且实名举报才会获得奖励 这里的d项并未说是实名举报
. 公司销售产品100件,每件售价200元,销项税额2600元,收到一张银行承兑汇票22600元,这个分录怎么做呢
就是这个..
借税金及附加贷应交税费,城建税 借应交税费,城建税贷应交税费应交增值税
老师,增值税148.77和城建税5.2,当时分录都做在增值税里面153.97.现在做分录是借:税金及附加 5.2 贷:应交税费-城建税 5.2 借:应交税费-城建税 5.2 贷:应交税费-应交增值税,对吗
对的是的,是这么做的。
应交增值税后面是转出未交增值税吗
你好,你当时缴纳的分录怎么做的?你结转的增值税结转也多了吗?
现在如果结转的没有多的话,应交税费应交增值税应该有一个借方余额5.2
当时这么做的, 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
你好,借应交税费应交增值税贷应交税费应交增值税转出未交增值税再做一个这个。
老师,数字是153.97
那就填写上面的金额5.2。
老师,那上面的 借:应交税费-应交增值税 . 这后面什么都没有吗
借应交税费应交增值税贷应交税费应交增值税转出未交增值税,这后面的金额是5.2。