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【资料】甲公司为增值税一般纳税企业,适用的增值税税率为13%。2×13年度发生以下经济业务。(1)购人不需要安装的新机床一台,价款120000元,确认可抵扣增值税税额15600元,另发生保险费2300元,运杂费900元,取得相关单据列示增值税税款219元。全部款项均以银行存款支付。机床交付生产车间使用。经:会书(2)采用自营方式建造厂房一幢,工程购入物资价款565000元(含增值税)。另负担建设人员工资100000元,为工程借款而发生的利息10000元。工程完工验收交付使用。(3)购人一台需要安装的设备,价款500000元,运杂费1000元,支付安装费20000元,确认可抵扣增值税税额66890元。设备安装完毕交付使用。(4)出售一台20×9年购进的机器设备,该设备账面原价为1000000元,已提折旧600000元,出售时发生清理费用4000元,收到设备变价收入250000元存入银行,将出售设备的净损益转入资产处置损益。【要求】根据上述资料编制甲公司相关的会计分录。请详细解答一下,谢谢

2022-06-24 15:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-06-24 15:41

同学你了 1 借,固定资产123200 借,应交税费一应增一进项15819 贷,银行存款 2 借,工程 物资500000 借,应交税费一应增一进项65000 贷,银行存款565000 借,在建工程 500000 贷,工程物资500000 借,在建工程 100000 贷,应付职工薪酬100000 借,在建工程 10000 贷,应付利息10000 借,固定资产610000 贷,在建工程 610000 4 借,固定资产清理400000 借,累计折旧600000 贷,固定资产1000000 借,固定资产清理4000 贷,银行存款4000 借,银行存款250000 贷,固定资产清理250000 借,资产处置损益154000 贷,固定资产清理154000

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同学你了 1 借,固定资产123200 借,应交税费一应增一进项15819 贷,银行存款 2 借,工程 物资500000 借,应交税费一应增一进项65000 贷,银行存款565000 借,在建工程 500000 贷,工程物资500000 借,在建工程 100000 贷,应付职工薪酬100000 借,在建工程 10000 贷,应付利息10000 借,固定资产610000 贷,在建工程 610000 4 借,固定资产清理400000 借,累计折旧600000 贷,固定资产1000000 借,固定资产清理4000 贷,银行存款4000 借,银行存款250000 贷,固定资产清理250000 借,资产处置损益154000 贷,固定资产清理154000
2022-06-24
你好,请把题目完整发一下
2023-03-19
你好 (1)企业购入生产用的不需安装的设备一台,买价为200000元,增值税进项税额32000元。购入时发生运杂费2000元,保险费500元,开出转账支票支付全部货款 借,固定202500 借,应交税费——应增进 32000 贷,银行存款234500 (2)企业购入一台生产用需要安装的A设备一台,价值120000元,增值税进项税额19200元,发生运杂费18000元,款项已用银行存款支付。 借,在建工程 138000 借,应交税费——应增进19200 贷,银行存款157200 (3)企业对上述需要安装的设备进行安装,耗用原材料5000元,用银行存款支付安装公司的安装费4000元 借,在建工程 9000 贷,原材料 5000 贷,应付职工薪酬 4000 (4)上述A设备安装完毕,经验收合格交付使用。结转工程成本。 借,固定资产147000 贷,在建工程147000
2020-05-03
你好 1)购人不需要安装的新机床一台,价款120000元,保险费2300元,运杂费900元。全部款项均以银行存款支付。机床交付生产车间使用。 借:固定资产 ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 (2)购人需安装的设备一套,以银行存款支付价款220000元、保险费5300元、运杂费3300元。在安装过程中耗用材料4000元,应计工资1100元。安装完毕交付生产车间使用。 借:在建工程,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 借:在建工程,贷:原材料,应付职工薪酬 借:固定资产,贷:在建工程  (3)投资者投入运输设备一台,双方协商价为19000元,款项尚未支付。该运输设备的现行市场价格为31000元。 借:固定资产,贷:实收资本 
2022-11-05
你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
2022-04-19
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