你好 (1甲公司5月7日以银行存款购入一台需要安装的设备,增值税专用发票上注明的价款为20万元,增值税2.6万元。 借:在建工程 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款 2)甲公司5月8日安装该设备时,领用材料一批,价值2.4万元,该材料的增值税为3120元,以银行存款支付安装费用为0.5万元,增值税为650元。 借:在建工程 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款,原材料 3)甲公司5月8日将该设备安装完毕并投入使用 借:固定资产,贷:在建工程
我们是舞蹈培训机构,有办学许可证,现学生家长要求开发票,发票是开给个人吗?写学生名字吗?还是监护人的?
5月份开始来公司上班,平时只给生活费,年底1月份一次给清,有5万元,这5万元交的税有1万元?
你好,我现在要开378万普票,现有进项票370万,需要交多少税
算净现值时,如果是第三年初到第五年初都有等额年金流入,用年金现值系数(P/A,1,3)再折现是乘以(P/F,i,1)还是(P/F,i,2)呢
第三年年初的现金流折算到现在的净现值,用复利现值系数时,年份是1还是2
您好!个税专项扣除如果在年末确认期没有申报,可以在次年的汇算补申报扣除吗
账里有500万虚的库存商品,怎么消掉,每月多结转一点主营业务成本,比如客户实际买3吨,我们给她5吨货,总价钱不变,这样可以吗,要体现在合同里吗
老师你好,个税专项扣除是员工自己报对吗?是不是也可以在汇算时一次性申报扣除?
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账里有500万虚的库存商品,怎么消掉,您说每月多结转一点主营业务成本,但是您又说这是违规的,那怎么解决呢