您好 借:应收票据 贷:其他应付款 借:应付账款 贷:应收票据
老师 我们家收到一张商业承兑汇票,我们老板把这张商业承兑汇票换兑给一家和我们没有业务往来的一家公司 他们扣个手续费然后把剩余的钱在转到我们公司?这样做合理吗?怎么做账务处理
我单位收到一张电子银行承兑,现将这张承兑背书转让给一家与我公司没有往来单位,再收钱回来,这种情况我们应该怎么操作
老师您好,我单位收了一张银行承兑汇票,上一手和我们没有业务往来,我们收到后直接背书给了下一家有业务往来的公司,这账要怎么做
老师你好,我们买了几个银行承兑汇票,一个用背书吗?我们和这个汇票上的收款人需不需要有业务往来才能收,或者是汇票到我们手的上一家得和我们有业务往来,这个有要求吗
请问我司收到一张银行承兑汇票,现在把这张汇票背书转让给没有业务往来B公司,用途写往来借款,几天后,B公司以银行转账形式还款给我们司,可以吗?
老师,已有预算利润表,和预算现金流量表,预算的资产负债表怎么编制?
3000送2000是几拆
毁损一辆汽车取得残料零部件价值1000元分录
某单位投资300000作为注册资本金的份额为200000元的会计分录
老师,过期库存商品报废处理,也不用提前做资产减值损失吗?还有个问题老师计提资产减值损失,资产负债表会存货减少吗?
应付职工薪酬在贷方登明细账怎么登
当抵押登记的内容与抵押合同的内容不一致,以抵押登记为准,为什么?
您好老师!库存商品太大,很多一部分也过期,会计应该怎么减少库存商品处理?是计提资产减值损失还是直接做营业外支出?不进账税额转出吗?
个人带开机械租赁费20万,上多少钱的税
2020年末,某事业单位本年度财政直接支付预算指标数大于当年实际支付数的差额为5000元,财政授权支付预算指标数大于实际下达数的差额为3000元,单位零余额账户未使用额度数为2000元。2021年初收到“财政授权到账通知书”恢复上述授权支付额度,并使用上年财政直接支付额度支付业务活动费用4200元。做会计分录
上一家单位和我们没有关系,挂其他应付款是不是核销不了?
那对方给了您承兑 后期您不支付款项吗
哦,明白了,谢谢
不客气哈 欢迎有疑问继续提问