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进项税抵扣和销项的结转分录怎么做呢?比如现在购进一批货物100税额是13然后分录:借原材料 100 进项税额(未认证)13 贷:银行存款113,发票抵扣时:借:应交税费—进项税额(未认证)13 贷:应交税费—进项税额(已认证)13,结转销项时:借:应交税费—销项税额 60 贷:应交税费—进项税额(已认证)13 应交税费—转出未交增值税 47 这样对吗

2022-06-14 10:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-14 10:28

你好;    没有认证做  ; 应交税费-待认证进项税去 ; 你直接做进项税不对的   

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快账用户6818 追问 2022-06-14 10:29

那要怎么做呢?

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齐红老师 解答 2022-06-14 10:36

 你好;   比如现在购进一批货物100税额是13然后分录:借原材料 100 ;应交税费-待认证进项税  13 贷:银行存款113,发票抵扣时:借:应交税费—应交增值税- 进项税   13 贷:应交税费-待认证进项税  13 13,结转销项时:借:应交税费—销项税额 60 贷:应交税费—进项税额(13 应交税费—转出未交增值税 47  ;  借      应交税费—转出未交增值税 47  贷 应交税费-未交增值税;   缴纳 :借    应交税费-未交增值税;贷银行存款   

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